你好,預繳了10000元增值稅,賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款?
老師,我這邊要交增值稅830703.2元,我申請延期的時候預交了5000元增值稅,現(xiàn)在申報附加稅申報表里自動生成的數(shù)是已經減了5000元增值稅的數(shù)。附加稅到底是按哪個數(shù)交?
老師,我公司申請延期的時候預繳了10000元增值稅,到時候要退稅才能返回。這個怎么做分錄
老師,公司享受了延期繳的增值稅和所得稅,我在哪個模塊才能查到該什么時候繳費
老師好,我公司有異地工程六月初的時候開了票,我做了借應收。貸應交銷項貸主營收。七月初的時候我才去異地申報6月的增值稅并預繳稅款了。 請問下我六月份月尾的時候要怎么寫結轉異地工程的銷項的分錄。 和7月初預繳增值稅后要怎么寫分錄。
老師,您好,請問6月有收到稅局退回來的企業(yè)所得稅2.51元,怎么做分錄呢?因為我們去年在做季度申報的時候預繳了,但今年做匯算清繳的時候顯示是虧損的,所以退回了。
買了電器,怎么知道對方商鋪有沒有開票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當于7月工資9月才申報,工資表每次比憑證晚一個月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個點是怎么計算呀
請問這道題他最后要求的新增的息稅前利潤,新增的息稅前利潤=新增的邊際貢獻?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬乘以40%,而不是直接減12萬呢?
老師對方想把自己的債權轉讓給我們,他的公司有問題了,他和我們公司沒有經濟業(yè)務,能不能把債權轉讓給我們。
請問老師,民辦私立學校高中的住宿費按月分攤嗎?9-下一年1月,3-6月,是按照9個月分攤嗎?我只知道學費分攤,住宿費不太清楚
老師,公司這邊讓開40多萬產品銷售發(fā)票(分兩個月一個月開20多萬),但是這都沒有實際生產的,去哪里結轉成本哦,
老師,請教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項,需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來的就是替換掉的項目的差額
可以解釋下這個圖么,
到時候申請退稅退回來分錄
這個不能在申報表里抵掉,只能申請退稅
你好,到時候申請退稅退回來,做繳納的相反分錄就是了 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
不能借:應交稅費-預交增值稅嗎
你好,沒有??應交稅費—預交增值稅? 這樣的二級科目?
做賬軟件有這樣的二級科目可以選
你好,那說明設置的二級科目有錯誤。
這個退稅的不能入營業(yè)外收入里嗎
你好,繳納計入應交稅費—應交增值稅(已交稅金)借方,退回就是貸方,而不是什么營業(yè)外收入啊?
只有政策的退稅才放在營業(yè)外收入科目嗎
你好,具體是什么政策退稅呢??
再生資源政策性退稅
你好,這個是計入? 營業(yè)外收入? 核算的?