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2.2019年度,某企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入800萬元,勞務(wù)收入40萬元,出租固定資產(chǎn)租金收入12萬元。該企業(yè)全年發(fā)生產(chǎn)品銷售成本430萬元,銷售費(fèi)用80萬元,管理費(fèi)用20萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元,營業(yè)外支出3萬元(其中稅收滯納金1萬元),按稅法規(guī)定繳納增值稅90萬元,其他稅金10萬元。已知該企業(yè)適用所得稅稅率為25%。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額及所得稅應(yīng)納稅額。

2022-12-03 12:01
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-03 12:01

您好,題目是全部的嗎

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你好,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額=800萬%2B40萬%2B12萬—430萬—80萬—20萬—10萬—(3萬—1萬)—10萬 所得稅應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*25%
2022-12-03
您好,題目是全部的嗎
2022-12-03
您好 稍等 解答過程中
2022-12-03
會(huì)計(jì)利潤的計(jì)算是800%2B40%2B12-430-80-20-10-3-10=209
2023-02-21
學(xué)員你好,當(dāng)年利潤總額=800+40+12-430-80-20-10-3-10=299、應(yīng)納稅所得額299+1=300 及企業(yè)所得稅額300*0.25=75
2023-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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