這什么業(yè)務(wù)不允許抵扣福利費(fèi)的嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用、福利費(fèi)等貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,我們一張費(fèi)用類的發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,但是說不能抵扣。現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問分錄怎么做
老師,您好,請(qǐng)問2021年的已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在22年發(fā)現(xiàn)不能抵扣,是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么,分錄怎么做呢,
老師請(qǐng)問上個(gè)月有不能抵扣但做了抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呢?
老師,你好,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢
老師 就是有一筆費(fèi)用我不能進(jìn)項(xiàng)抵扣 但是上月我抵扣了 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何做賬呢
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購(gòu)買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫(kù)存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫(kù)存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
石油液化氣用于公司食堂的
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。