同學(xué)你好,首先公司有糾紛,注銷不掉哈。如果糾紛都解決了,你看看盈利的金額,按照分紅給他把個稅交了。轉(zhuǎn)很多賬,很多款之后,把公戶轉(zhuǎn)的做到賬里面,然后把科目都抹平,比如固定資產(chǎn)直接處置了,其他應(yīng)付款照樣你直接轉(zhuǎn)到對應(yīng)的人,要把科目變成0
我們做的那個電子產(chǎn)品的一個代加工,我下面的一個供應(yīng)商,他在我這里拿了一批那個貨源去加工給我代加工,然后他的加工費(fèi)之前是5萬多塊錢,但是他要我要扣他一點(diǎn)錢,扣了之后我就付他3萬多塊錢,但是那供應(yīng)商他因?yàn)榻?jīng)營不善,然后現(xiàn)在目前就注銷了,然后我們就沒有業(yè)務(wù)來往。業(yè)務(wù)來往的話,我就相當(dāng)于還有19000那個貨款沒有付款,本來說他要開19000多的那個發(fā)票給我,但是他現(xiàn)在經(jīng)營不善一直沒有開發(fā)票給我,然后我就想把這19000多把它做平,像這種情況之下的話。在合理合法的情況下,我這個平賬的話最好的辦法是怎么做,讓他幫我簽一個扣款協(xié)議,就是19000多塊錢,扣到那瓶子扣款,扣19000塊錢,還是說以什么辦法最好
我是想咨詢一下嘛,就是有家公司嘛,然后他是三月份才注冊的注冊,然后到五月份的話都是沒有開票,六月才開始有開票,然后呢,他現(xiàn)在有一些糾紛,他就想把公司給注銷掉,注銷掉的話,但是他有有盈利啊,他應(yīng)該有盈利很多,但是呃,十一十一月份的賬還沒給他做完,做完了,然后才會知道他有盈利多少,但是他要轉(zhuǎn)很多賬,很多款啊,然后怎么辦?到時候他這個有其其他應(yīng)付款呢。
老師,請教一下這種情況怎么辦是請教一下這種情況要怎么辦?本來是九月份的時候,然后這些票據(jù)就應(yīng)該要進(jìn)來了嘛,然后當(dāng)時跟法人確認(rèn)了,溝通以后,他說可能有100萬左右嘛,然后當(dāng)時就給他占估了102萬,但是實(shí)際上,后來進(jìn)來沒那么多,你看等到十月份,后來進(jìn)來就是第三第四季的嘛,進(jìn)來沒那么多,然后銷售額的話也變少,那現(xiàn)在就是要沖掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就會變成負(fù)數(shù),這種情況要怎么調(diào)整呢?不懂得調(diào)整呢。
老師,請教一下這種情況怎么辦是請教一下這種情況要怎么辦?本來是九月份的時候,然后這些票據(jù)就應(yīng)該要進(jìn)來了嘛,然后當(dāng)時跟法人確認(rèn)了,溝通以后,他說可能有100萬左右嘛,然后當(dāng)時就給他占估了102萬,但是實(shí)際上,后來進(jìn)來沒那么多,你看等到十月份,后來進(jìn)來就是第三第四季的嘛,進(jìn)來沒那么多,然后銷售額的話也變少,那現(xiàn)在就是要沖掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就會變成負(fù)數(shù),這種情況要怎么調(diào)整呢?不懂得調(diào)整呢。柜臺注銷人員說成本不能是負(fù)數(shù)但事實(shí)沖掉第三季度的暫估,確實(shí)是負(fù)數(shù)
就是有個百色的建筑公司,想收購她的公司,工商已經(jīng)做了股權(quán)變更了。但是后面才去查他的賬,發(fā)現(xiàn)他那邊2019年之前是核定征收的,2020年開始查賬征收,而且他是一般納稅人,但是他都沒有做賬的,報(bào)稅是根據(jù)收到的成本發(fā)票還有工資社保來報(bào)成本的,然后對公賬戶的流水有很多轉(zhuǎn)給個人的,個人也沒開發(fā)票給公司,還有收到很多那種成本發(fā)票,也沒對公轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商的,想問下做稅務(wù)遷移到南寧的話,注銷掉百色的基本賬戶還有一般存款賬戶那些,稅務(wù)遷移到南寧,可以不管他之前的賬不,然后我們重新開戶,做賬
每月社保繳納和個稅申報(bào)截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤為負(fù)數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
其他應(yīng)付款實(shí)在轉(zhuǎn)不到對應(yīng)的人,就做營業(yè)外收入,交所得稅就行哈
老師,他那個糾紛是這種糾紛就是說,他現(xiàn)在有一家下游的加工廠,然后發(fā)票還沒給他開,他款也沒付,是這樣子。
但是他下游的呢,那個價格到現(xiàn)在都還沒扯清楚,知道吧,就是他們本來之前談好的價格是21塊六,然后呢,他們中途在加工的時候做著做著,后面給他漲到35塊二,所以呢,他現(xiàn)在就不會同意不同意呢,然后就一直在說這個事情,但是那一家公司呢,然后現(xiàn)在也還沒說來找他了,但是這邊的話他就想提前注銷,他說,怕他那邊去投訴啊,什么東西引起一些不必要的麻煩嘛。
我還以為糾紛是把他告了或者仲裁了的哈
是的 麻煩老師了這個要怎么操作好點(diǎn) 謝謝
這個下游公司只要在注銷公示期不知道,就不會提起投訴,導(dǎo)致申訴失敗哈。
沒有,他這個是十月份的加工費(fèi),然后十月份的時候,哎,相當(dāng)于就是我們那個在江西開的下一家像像他的下有幫我們加工的知道吧,跟我們是同樣,然后接單過來的,這個人發(fā)給我們了,然后他現(xiàn)在就是呃,問題比較多,他想去注銷,所以我不知道到時候那科目余額表,他有些數(shù)據(jù)的話,會不會會不會說要查賬什么東西的。
如果知道了,提起投訴了,注銷就失敗了。現(xiàn)在你就把資產(chǎn)處置好,給你的股東少分點(diǎn),如果注銷掉了,他只能向注銷時股東得到的財(cái)產(chǎn)為限起訴
如果你是真注銷了,會看你的股東得到多少資產(chǎn)了哈,反正給他賠錢也是以原股東得到多少為限
他沒有固定資產(chǎn),因?yàn)樗喈?dāng)于是一個貿(mào)易商,他注冊下來就是一個貿(mào)易商,他沒有固定資產(chǎn)。
他這個公司的話,股東的話就是他跟他老婆,然后你們又沒有固定資產(chǎn)。
有一臺設(shè)備的話,3000多塊錢的,然后我都已經(jīng)給他費(fèi)用化了。
那你就看看存款和現(xiàn)金多不多,該付的付了