借:庫存商品-100萬 應交稅費-增(進項)13萬 貸:應付賬款113
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應交稅費——進項 貸:應付賬款-A 付款給往來公司時 借:應付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結轉到成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結轉,現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
老師20年我司預付A公司46579元,貨到了發(fā)票沒有開。現(xiàn)在查賬才想起來了。去年做賬就一筆分錄 借:預付賬款A公司 貸:銀行存款 請問今年要了發(fā)票可以做 借:庫存商品 應交增值稅~應交~進項稅 貸:預付賬款嗎?
老師,直播老師講和對方公司有良好的長期往來,我司在對方公司買貨,預付對方公司10萬預付款,會計做賬借:應付賬款 貸:銀行存款,說可以,那就有疑問了如果到貨了呢,如果100萬的貨,增值稅13萬,剩余款項沒支付,我司在做賬借:庫存商品-100萬 應交稅費-增(進項)13萬 貸:什么呢?
請問老師,之前房租付出去,分錄有做過兩筆:1. 借:長期待攤費用952381,進項稅額47619,貸:應付賬款100萬, 2. 借:應付賬款100萬,貸:銀行存款100萬。后來中途中止租房,商定退回房租52萬,電子稅務局進項稅額也轉出了,對方房租有退回到我們公司賬戶,那這個進項稅額轉出和收到房租該如何做分錄?
老師,幫我看一下下面的分錄,最后收到返利對方票折后,我怎么入賬 1.付采購款: 借:預付賬款 1000萬 貸:銀行存款 1000萬 次月收到貨品入庫在: 借:庫存商品 850-稅 借:進項稅額 稅 貸: 預付貨款 850 最后還有150萬收到票時,合同上說明達1000萬產(chǎn)家返利50萬,那最后這次是收到50萬銀行入賬,再收到150萬發(fā)票票折50萬后是100萬。 請問收到這50萬時和收到災100萬的票時如果做賬?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
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那還預付了10萬呢
你好,預付10萬在應付賬款借方,現(xiàn)在113貸方,不是沖銷了嗎,然后,貸方就會剩下103萬
哦哦~恍然大悟,對對,是這么回事,謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。