你好,需要按一定的年限,補做攤銷處理
甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議,乙公司以銀行存款 5000萬元對甲公司增資,持有甲公司 20%的股權(quán),其中 500萬元計入實收資本,增資后甲公司實收資本為2500萬元。協(xié)議同時約定,若甲公司未來3年內(nèi)不能實現(xiàn)A股發(fā)行上市,則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購乙公司持有的甲公司20%的股權(quán),回購價格以回購日甲公司 20%股權(quán)的公允價值和 5000萬元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實際占用時長計算的本息和兩者孰高確定。2x19年 12月 31 日,甲公司 100%股權(quán)的公允價值為26000萬元:2x20年12月31日,甲公司 100%股權(quán)的公允價值為30000萬元。 增資款后續(xù)應該以攤余成本還是公允價值計量,為什么
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交接賬,需要最后一個月個稅的個稅明細是為什么
老師,公司幾年前有個項目,從A公司開了100萬材料票給B公司,B公司只付了80材料款,現(xiàn)在結(jié)算打算把剩下的20萬付給A公司,發(fā)現(xiàn)A公已經(jīng)不存在了(不知道是注銷了還是被總公司合并了),請問這筆款怎么處理?
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補做的分錄每月都一樣嗎?分錄怎么寫呢?
你好,是的,是這樣的 借:以前年度損益調(diào)整? ?等科目,貸:長期待攤費用
是自己做一份表嗎?2020年前發(fā)生的十幾萬長期待攤費用,如果2023年開始補攤,那就是攤到2026年,每年每月的分錄按上面您寫的那樣是嗎?
你好,是自己制作攤銷表格 十幾萬長期待攤費用,比如是2020年5月份發(fā)生的,攤銷3年,就是補攤銷2020年6月份到2023年5月份
老師,有點不懂,那些費用都是2020年前發(fā)生的截止2020年12月一直是那個數(shù),現(xiàn)在也是那個數(shù),那個數(shù)是累計的,不是哪一個月發(fā)生的
你好,具體是哪里不懂呢,我好給出針對性的回復
補攤銷是把以前沒攤的月份累計金額一次攤銷掉嗎?
你好,是的,是這樣的
那我想,2020年及以前發(fā)生的,我能不能2024年再一次性做: 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:長期待攤費用10 這樣就很簡單,可以嗎?
你好,應當在發(fā)現(xiàn)沒有攤銷的時候,及時補做攤銷處理才是的?
那我從今年10月開始補攤銷,10月份的憑證: 借:以前年度損益調(diào)整(2021年一年的攤銷金額) 管理費用(2022年1月到10月的攤銷金額) 貸:長期待攤費用
你好,這個費用的攤銷,是應當從2021年1月份開始嗎??
因為費用累計到2020年底10萬,不是哪一個月發(fā)生的,是累計起來,2021年就沒有變了
你好,這個費用的攤銷,是應當從2021年1月份開始攤銷嗎?? 麻煩給個正面回復,好嗎?
我是看明細賬,待攤費用到2020年底的數(shù)至今沒變動,那攤銷應該在2021年開始吧
你好,不一定。 需要看費用是什么時候發(fā)生的,應當從什么時候開始攤銷,就應當從什么時候開始,而不是必然是2021年才開始。
零散發(fā)生的費用,不是哪一個月發(fā)生的哦,那樣要怎么分?
你好,什么時候完工,就完工的下個月開始攤銷就是了?