你好,對,正常,他應(yīng)該去稅務(wù)局代開勞務(wù)的發(fā)票的。
我們公司以顧問的名義和個人簽合同,每月按時打錢給顧問,這個顧問是可以去稅局代開發(fā)票給我們的吧?(該顧問有自己的公司)
老師您好,請問一下,給我公司干活的個人,在稅務(wù)局代開普通發(fā)票,他開的貨物勞務(wù)名稱是種樹勞務(wù)費,個人所得稅讓我公司代扣代繳,我沒有代扣代繳過,老師我應(yīng)該怎么做?
老師好!我公司聘請臨時工保安,每月支付勞務(wù)費2000元,請問該保安去稅局代開發(fā)票,發(fā)票的服務(wù)名稱內(nèi)容怎么開具?要繳多少個人所得稅?
我司在外地的工程項目,收到勞務(wù)公司開具的3%(建筑服務(wù)*勞務(wù)費)發(fā)票,在電子稅務(wù)局辦了外管證,現(xiàn)在去外地稅局預(yù)交稅款,稅局要求我必須代扣代繳勞務(wù)個稅?請問勞務(wù)的個稅不是勞務(wù)公司代扣代繳嗎?我付款給勞務(wù)公司了的
老師好,我公司聘請的顧問,每個月發(fā)放工資時由我公司代扣代繳個稅,這樣是否應(yīng)該要求顧問去稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應(yīng)收賬款>合同CIF價格(實際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師,想咨詢您一下這個獨立核算和非獨立核算,之前分公司選的是獨立核算,增值稅及附加還有印花稅都是分公司申報,但是稅務(wù)那邊把企業(yè)所得稅讓合并到總公司核算,這樣做是對的嗎?獨立核算不是所有賬務(wù)和稅收由分公司自己核算,自負盈虧嗎?成立分公司到底是獨立核算好還是非獨立核算好?
老師,我公司自己的廠房出租出去,租金開發(fā)票是幾個點呢?
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進票回來。問:增值稅稅負是多少。
怎么在社保費管理客戶端查詢公司為員工繳納2024年的所有社保費用總額呢?
保險公司收的車船稅150元,但是沒有開票怎么寫分錄
幫忙看下合同內(nèi)容,是否有不合規(guī)的地方
來公司四個月了,領(lǐng)導(dǎo)讓編虛假報表貸款,本身公司運營不好,負債幾千萬,這種風(fēng)險大嗎?不想為幾千塊的工資把自己搭進去了,很擔(dān)心,恨不得裸辭了,還望老師能夠答疑解惑呢,謝謝
中途接賬,利潤表為什么沒有數(shù)據(jù)
工商年報里面社保部分,繳費基數(shù)跟實際繳納怎么填寫
哦哦,但是稅款公司已經(jīng)扣過了,他去開發(fā)票怎么跟稅務(wù)局證明他已經(jīng)交過個稅了呢
你好,正常他交稅的時候應(yīng)該有完稅證明,拿那個證明就可以了。
但是完稅證明我這邊只能打出來全公司員工總共的個稅繳納證明,怎么打他個人的呢
你好,你可以讓他自己拿著他個人的身份證去稅務(wù)局打印的,你可以提前給他給稅局打個電話,問一下需要帶什么。
我從自然人扣繳義務(wù)端是不是沒辦法打
也打不出來的,打不出來的。
只能他自己去稅務(wù)局打是吧
你好同學(xué),對的,但是去之前一定要先打個電話,確定一下需要怎么帶什么東西。不要跑空了,而且現(xiàn)在稅務(wù)局有的地方不一定開門兒,因為疫情,的原因。