你好是的,是這么做的。
老師,之前收到得預(yù)收款租金,我做賬是 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款-房租費 10000 現(xiàn)在我要退還房租,做賬的話應(yīng)該怎么做 借:預(yù)收賬款10000 貸:銀行存款10000 還是 借:預(yù)收賬款 -10000 貸:銀行存款 10000 以上那個做的對呢
老師,收到定金時,分錄借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款;當(dāng)發(fā)貨之后,客戶忘記扣減定金,全額付款,那分錄借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款;之后客戶要求用現(xiàn)金退回訂金,借:預(yù)收賬款,貸:庫存現(xiàn)金。這樣的分錄對嗎
預(yù)收賬款1000 分錄借:銀行存款1000 貸;預(yù)收賬款1000 收到剩余款項 分錄借:銀行存款7000 貸:預(yù)收賬款7000 借:預(yù)收賬款8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入8000 不考慮增值稅 這些分錄對嗎?
老師 早起 我司收到一筆房款 預(yù)收的 2萬 我的分錄是 借:銀行存款 2萬 貸預(yù)收賬款 2萬 今天客戶要退 那我的分錄可以這樣嗎 貸:預(yù)收賬款 -2萬 貸:銀行存款 2萬 都寫在貸方 你看如何
請問老師,收到對方單位預(yù)付款,借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?還是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款、應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅?這兩個會計科目那個對? ? ? ? ?
我點申請加入群,提示的是馬老師的群
老師好,當(dāng)月不抵扣不認(rèn)證的發(fā)票應(yīng)附在當(dāng)月還是下個月沖賬的時候?
個體戶經(jīng)營所得稅 可以暫估嗎
老師您好,請問銀行4個月的理財?shù)狡诘氖找?,是放財?wù)費用利息收入,還是放投資收益?
老師怎么打印經(jīng)營所得稅申報表
郭老師,我們接客戶單,開票給客戶,工程在另一個地方可以嗎,比如給北京客戶開票,但他讓我們在上海施工,可以嗎
老師,季度財務(wù)報表,可以提交個沒利潤的嗎?
老師 請教個問題 研發(fā)加計扣除的事情 我們23年有個研發(fā)項目當(dāng)時因為沒有成果備案所以呢就被刷下來不能加計扣除了 24年呢 我們有重新?lián)Q了個名字把這部分費用歸到24年了 今年去認(rèn)定呢有通過了 像這種情況可以進(jìn)行加計嗎 剛稅務(wù)局打電話來說有風(fēng)險提示 我們的加計扣除費用化金額大于管理費用里面的研究費用
老師,請問個體戶,老板自己給臨時工付工資,這個操作是從公司走賬好還是老板自己付比較好
污水廠位于工業(yè)園區(qū),但基本上都是生活污水,環(huán)保稅是否可以減免