同學你好,預收賬款一般不需要先計提稅費的,借銀行存款,貸預收賬款。
老師,之前收到得預收款租金,我做賬是 借:銀行存款 10000 貸:預收賬款-房租費 10000 現(xiàn)在我要退還房租,做賬的話應該怎么做 借:預收賬款10000 貸:銀行存款10000 還是 借:預收賬款 -10000 貸:銀行存款 10000 以上那個做的對呢
我要出租固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 借:其他業(yè)務成本 貸:累計折舊 對嗎?
借:預付賬款貸:銀行存款借:管理費用應交稅費—應交增值稅貸:預付賬款上面這兩個分錄應該填制兩張銀行付款憑證對嗎
請問老師,收到對方單位預付款,借:銀行存款;貸:預收賬款?還是借:銀行存款 貸:預收賬款、應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅?這兩個會計科目那個對? ? ? ? ?
在往來會計實操中 為了方便對賬 對于預收的款項 可不可以這樣做 借 銀行存款 貸 預收賬款 發(fā)貨 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅 客服補款 借:銀行存款 貸:預收賬款 貨發(fā)少了退款 借 銀行存款 貸 預收賬款
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務外包,產(chǎn)生的勞務費可以計提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務收入,改第四季度財務報表和企業(yè)所得稅報表,和不改就讓它不一致,哪個風險更高一點呢
老師好有個問題咨詢下,公司做審計,24年年審和稅審,有筆預提的費用300多萬,審計公司全部做了沖銷,這筆預提的費用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計那邊全部給做了沖銷,導致所得稅得繳納100萬多,領導不愿意繳納,審計那邊也不愿意調(diào)整回來,這個事應該怎么處理,如果24年年報按賬面上的數(shù)據(jù)申報會有什么影響,謝謝
請教一下,社會團體的每個季度的銀行結息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉入公戶的款項附言備注沒有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來款款
老師,現(xiàn)在公司購買的車輛,還可以一次性抵扣當年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說是可以債轉股,我們?nèi)绾钨~務處理?計入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請詳細回復
老師,企業(yè)所得稅年報的調(diào)整項目如果填在其他這一類,需要寫說明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
晚上好老師,請問一般納稅人跟小規(guī)模的預收款都是這樣的會計分錄嗎?
預收工程款也是借銀行存款,貸預收賬款這樣嗎?
你好,一般納稅人小規(guī)模納稅人預收款項是有區(qū)別的。
如果是一般納稅人,因為有進項稅的抵扣,所以需要設應交稅費,銷項稅,還有應交稅費進項稅。
如果是小規(guī)模納稅人,因為進項是不可以抵扣的,所以是不設應交稅費銷項稅這個科目的,如果有要繳納的稅費是直接進行計提的的,用應交稅費應交增值稅。
預收工程款下,這個要看實際情況,如果是異地經(jīng)營的話,是要預繳的。
老師一般納稅人與小規(guī)模納稅人的區(qū)別是?請給出一般納稅人與小規(guī)模納稅人的會計分錄
如果是一般納稅人,因為有進項稅的抵扣,所以需要設應交稅費,銷項稅,還有應交稅費進項稅。老師進項稅不是我有進項的時候做的應交稅費進項稅嗎?跟我預收款會計科目有啥關系嗎?
同學, 是這樣的。如果是一般納稅人,因為有進項稅的抵扣,所以需要設應交稅費,銷項稅,還有應交稅費進項稅。 如果是小規(guī)模納稅人是不用設應交稅費-進項稅的 ,也不用設應交稅費 -銷項稅。 分錄是這樣的。 小規(guī)模納稅人 借銀行存款,貸 預收賬款 一般納稅人 借 銀行存款 貸?預收賬款 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅