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收到暫估成本的一部分發(fā)票該如何做賬

2022-12-02 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-02 10:32

當時暫估的分錄怎么做的?借庫存商品貸應(yīng)付賬款嗎?

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快賬用戶7202 追問 2022-12-02 10:33

借,主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付張姐賬款

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齊紅老師 解答 2022-12-02 10:34

借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù), 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶7202 追問 2022-12-02 10:36

只沖回有票的成本嗎?剩下的還放著?

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齊紅老師 解答 2022-12-02 10:36

是繼續(xù)暫估就可以的。

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當時暫估的分錄怎么做的?借庫存商品貸應(yīng)付賬款嗎?
2022-12-02
那你現(xiàn)在就把搜到發(fā)票的這一部分直接做暫估沖銷 。 借,主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù) 貸,應(yīng)付賬款,暫估,負數(shù) 然后按發(fā)票金額正常入賬就可以了
2022-02-11
您好,
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:利潤分配-未分配
2025-04-26
你好,那你只做一部分紅沖的就可以的,借應(yīng)付賬款貸工程施工,借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本, 借工程施工 貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工。
2023-01-06
你好,當時暫估的分錄怎么做的?
2022-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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