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Q

享受延期繳稅,以前交的稅又退回來(lái)了,一般納稅人申報(bào)增值稅表時(shí)退的稅填在哪里?

2022-08-08 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-08 08:21

你好,你之前主表30欄填寫了金額嗎 如果填寫了就不用修改了。

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快賬用戶6997 追問(wèn) 2022-08-08 09:12

填寫負(fù)數(shù)嗎?

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快賬用戶6997 追問(wèn) 2022-08-08 09:12

退回的稅款是3月份發(fā)生的

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齊紅老師 解答 2022-08-08 09:13

不填寫負(fù)數(shù)的,如果你在30欄已經(jīng)填寫了,其他的就不要修改了,也就是退回來(lái)的稅款你就不用管了。

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快賬用戶6997 追問(wèn) 2022-08-08 09:19

假如上期7月實(shí)際未繳增值稅是100元,在3月份退回50元,期末未交增值稅50元,30欄里填寫本期繳納上期稅款100元,退回的50元不用管

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齊紅老師 解答 2022-08-08 09:21

你好 7月你的應(yīng)補(bǔ)稅款是100,你八月份25藍(lán)一定會(huì)出來(lái)100,然后你交了100,退回來(lái)了50,也就是實(shí)際只交了50,你在30欄填寫50就可以。

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快賬用戶6997 追問(wèn) 2022-08-08 09:28

實(shí)際情況是,從1月至7月增值稅一直享受延期,22年總計(jì)增值稅款10萬(wàn)元,在三月份退回21年10月交的增值稅3萬(wàn)元,在4月至現(xiàn)在一直沒(méi)有對(duì)這退的3萬(wàn)元做處理,6月報(bào)表期末未交10萬(wàn)元,7月報(bào)表想更正報(bào)表怎么填寫

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齊紅老師 解答 2022-08-08 09:31

你的30藍(lán)就一直不要填寫。

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快賬用戶6997 追問(wèn) 2022-08-08 09:34

現(xiàn)在32欄期末未交稅額與賬面未交增值稅余額不一致,就差那退回的3萬(wàn)元

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齊紅老師 解答 2022-08-08 09:36

你好,其他的就不用管了,因?yàn)槟闳{(lán)的原因。

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齊紅老師 解答 2022-08-08 09:36

其他得你都修改不了。

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你好,你之前主表30欄填寫了金額嗎 如果填寫了就不用修改了。
2022-08-08
應(yīng)該在30欄里面減去的,但是這里修改不了了,你就不要調(diào)整了,不用做。
2022-12-02
你好? 退出來(lái)的話 。 你之前多繳納了 只是單純的多繳納;? 你會(huì)在應(yīng)交稅費(fèi)欄次去體現(xiàn)的??
2021-08-11
就是有一行期初未交增值稅
2021-12-10
你好,附表一百分之六一般計(jì)稅未開具發(fā)票一欄。
2022-04-02
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