好,付款申請(qǐng)單對(duì)的。把付款申請(qǐng)單和銀行回單放在一起。
您好,采購(gòu)部經(jīng)常預(yù)付款零星采購(gòu)物品,付款申請(qǐng)單沒(méi)有附件,而且要經(jīng)過(guò)很多領(lǐng)導(dǎo)審批,付款申請(qǐng)流轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)做賬后要將采購(gòu)部交來(lái)的附件粘貼上去,附件很雜(私人小店鋪手寫的銷售單等),有時(shí)候附件交到會(huì)計(jì)手上后,付款申請(qǐng)單可能還壓在領(lǐng)導(dǎo)手中,應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)經(jīng)常要花很長(zhǎng)時(shí)間將附件找到對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)單再粘貼上去。 上面的流程是不是不對(duì),應(yīng)該怎樣做才好?
老師,我們1月份的采購(gòu)款,當(dāng)時(shí)未支付,我掛賬掛的是應(yīng)付賬款供應(yīng)商,后面我們采購(gòu)人員拿自己的錢自己支付了,然后過(guò)來(lái)報(bào)銷了,但是發(fā)票我附在1月份的采購(gòu)成本憑證后面了,員工現(xiàn)在報(bào)銷時(shí)可以只是一個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單嗎?還是寫個(gè)付款申請(qǐng)單好寫?
老師,麻煩問(wèn)下,取得發(fā)票和合同,但是公司目前沒(méi)錢支付或者口頭說(shuō)暫不支付,我還需要填報(bào)銷單嗎?是不是直接根據(jù)合同和發(fā)票入應(yīng)付賬款,還有后期需要支付的時(shí)候需要寫申請(qǐng)支付呈批件還是復(fù)印之前的憑證填報(bào)銷單?就是前后該怎么處理,用什么作為附件
請(qǐng)問(wèn)我們公司規(guī)定員工交報(bào)銷單時(shí)會(huì)計(jì)要先入賬寫會(huì)計(jì)憑證,然后把報(bào)銷單給出納保管,付款后再寫憑證沖掛賬,但是出納付款是在下個(gè)月或者隔幾個(gè)月后才銀行支付,很少當(dāng)月支付?有時(shí)會(huì)出現(xiàn)跨年的情況,我想問(wèn)一下這種情況稅法上有沒(méi)有問(wèn)題呀?當(dāng)跨年時(shí)那么他那個(gè)憑證應(yīng)該要夾到哪一個(gè)月的會(huì)計(jì)憑證中呢?因?yàn)樗犊钍歉魩讉€(gè)月己跨年了的,匯算清繳有問(wèn)題嗎?謝謝。稅法不是說(shuō)不是所有費(fèi)用都可預(yù)提嗎?
老師,您好,跟甲公司買酒,平時(shí)銷售單拿來(lái)是先掛賬,然后幾個(gè)月后一起還,那還款的時(shí)候是寫付款申請(qǐng)單對(duì)不對(duì)?付款申請(qǐng)單后面需要附件嗎?謝謝!
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)