最好多多少少的交一部分稅款,你看下你的季度稅負是多少?
#提問 老師:勾選了9956元進項稅額發(fā)票,銷項稅額只有9200元,進項比銷項稅額多了756元,請問怎么做分錄呢?
進項稅每個月都要全部抵扣勾選是嗎,比銷項稅額多也可以是不
你好老師,5月份銷項稅額300 元 勾選了一張專票進項稅額460元,進項比銷項多了160元 ,請問這個要怎么做分錄
發(fā)票只開了730.19元,稅額94.91元 ,進項發(fā)票有14526.87,稅額987.58元 ,進項比銷項多了很多 ,那進項發(fā)票勾選的時候我要全勾嗎 ?
本月銷項稅335437.89 進項稅33540.98元,比銷項稅多3.09元,這樣可以勾選嗎?
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費,但是我9月份查我的個人醫(yī)療,應該打入個人的那比醫(yī)療錢,沒有到個人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎?
請問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財務管理、庫房管理。請問作為一名會計怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
老師您好,適應能力強跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費 是不是報稅(電子稅務局里面的企業(yè)所得稅季度申報)( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個二個項目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對不對(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對往來的時候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個原材料還能入原材料么?要如何做賬
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
老師,稅負怎么算呢?
繳納的增值稅/不含稅的銷售額=增值稅稅負
本季是查10月-11月的嗎?是稅負達到多少就不用交了嗎?
對的,是的,是這么做的。
老師,這個稅負達到多少合適呢?
你是什么行業(yè)的?每個行業(yè)不一樣。
建設工程企業(yè)
增值稅稅負在2.5%左右。
好的,這次就按這個勾選了,多的3.09元做賬的分錄怎么怎么做呢,還有報12月增值稅的是自動在系統(tǒng)里遞減了嗎?
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額表示留底
下次申報的時候,它會自動給你抵扣。
這3.09的進項稅會在1月報12月增值稅的是自動在系統(tǒng)里遞減了嗎
你好是的,是這么做的。
明白了,謝謝老師
不用客氣工作順利