同學,你好 借:待處理財產損益3 貸:庫存現金3 借:管理費用3 貸:待處理財產損益3
某行政單位2020年發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)現金賬款核對中發(fā)現庫存現金短缺50元。經核實,上述現金短缺屬無法查明原因,報經批準后予以核銷。(2)經批準,無償調出固定資產一臺,調出過程中發(fā)生相關費用500元,款項以現金形式支付。(3)向甲地區(qū)捐款10000元,定向用于甲地區(qū)的災后重建,款項通過銀行存款支付。要求:根據上述業(yè)務,為該行政單位編制有關的會計分錄。
1.某行政單位2020年發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)采購辦公用物品一批,實際支付價款6800元,款項以財政授權支付方式支付,物品已驗收入庫。(2)現金賬款核對中發(fā)現庫存現金短缺50元。經核實,上述現金短缺屬無法查明原因,報經批準后予以核銷。(3)經批準,無償調出固定資產一臺,調出過程中發(fā)生相關費用500元,款項以現金形式支付。(4)向甲地區(qū)捐款10000元,定向用于甲地區(qū)的災后重建,款項通過銀行存款支付。要求:根據上述業(yè)務編制會計分錄(寫會計分錄)
寫出政府事業(yè)單位的相關會計分錄:預算會計分錄,財務會計分錄(18)按照規(guī)定報經批準報廢一項固定資產。該項固定資產的賬面余額為13400元,已計提折舊12600元,賬面價值為800元。(19)處理報廢固定資產時發(fā)生相關費用70元,款項以銀行存款支付。(20)按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位款項5000元,款項以銀行存款支付。(21)按照規(guī)定計算出應對附屬單位的補助金額為31600元,款項尚未支付。(22)通過銀行存款賬戶支付上一會計期間記入“其他應付款”科目的對附屬單位補助款項31600元。(23)現金賬款核對中發(fā)現庫存現金短缺3元。(24)經核實,現金賬款核對中短缺的3元庫存現金屬于無法查明原因,報經批準后予以核銷。(25)報經批準無償調出一項固定資產,調出過程中,該事業(yè)單位發(fā)生相關費用130元,款項通過財政授權支付方式支付。
(23)現金賬款核對中發(fā)現庫存現金短缺3元。(24)經核實,現金賬款核對中短缺的3元庫存現金屬于無法查明原因,報經批準后予以核銷。它的財務會計分錄和預算會計分錄
(23)現金賬款核對中發(fā)現庫存現金短缺3元。(24)經核實,現金賬款核對中短缺的3元庫存現金屬于無法查明原因,報經批準后予以核銷。預算會計分錄
貿易公司 貨物買單出口 出了事 受影響的是我這邊還是第三方代買單公司?
老師您好,廣東的總公司有法律糾紛,影響新疆分公司的業(yè)務嗎,此分公司剛成立一年
老師好,兼職員工在電子稅務局上代開勞務費發(fā)票,個稅由支付單位代扣代繳,增值稅和附加稅怎么辦
老師好 :咨詢下,和投資款一起支付的銀行手續(xù)費。一般現金流量表項目是選投資支付的現金,還是支付其他與經營活動有關的現金流量?
2024年申報的時候有一個月成本大于收入2萬多,我把成本減少了2萬,這2萬放到了管理費用里,現在匯算清繳,這2萬本來應該是結轉成本的,我放到了管理費用,應該咋調整
我公司辦了個預沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實際消費的時候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個半成品,入哪個科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調到9000了,他的公積金要往上調嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎