注入給子公司,這個是做投資款的嗎?
劉老師您好:我剛接手的是B公司變更法人后的公司賬 A:集團公司 B:A100%控股的子公司 ,注冊資本為1000萬 ,C新入股東 現(xiàn)在B作價2000萬,C購買了B60%的投權(quán),對B實施了全部控制,并變更了法人,簽了股東協(xié)議。協(xié)議約定B公司6月份之前的現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)收款項等屬于原來的B公司,應(yīng)付賬款也屬于原來的B公司。但是固定資產(chǎn)、存貨和無形資產(chǎn)歸屬于現(xiàn)在新的公司。我的問題是: 1、,我是否可以只按協(xié)議建新賬,前期的賬不管 3、原來B公司賬上的凈利潤為負數(shù),我如果可以建新的賬套,這個凈利潤該如何處理,若只能延用原來B公司的賬,按照股東協(xié)議我該怎么才能區(qū)分出來前期和后期的收支呢
老師,想請教個問題。集團公司賬面的車輛只剩下殘值,但卻把這個車子注入給了子公司,然后為了緩解子公司資金壓力,又將這個車子以評估價購買回來?這個應(yīng)該如何進行財務(wù)處理?
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進項 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進項 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點 然后到2022年 我理賬 ,想把那個應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實際上 買這個車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
老師請問一下自然人A投資入股B公司呢。但是A沒有實際的現(xiàn)金。只有從開發(fā)商那頂賬來的房子。那些房子暫時還沒過戶到A名下。然后B公司正好又欠C的貨款的呢。所以B想的直接把A的房子落戶給C。這樣既解決了A入股的問題又結(jié)清了B欠C的貨款。這樣財務(wù)上咋處理呢?資產(chǎn)沒從公司經(jīng)過任何手續(xù),直接三方簽個協(xié)議可以嗎?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
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這個??即鸢革@示說法恰當(dāng),我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財務(wù)報表審計的重大影響嗎?
老師好,審計。非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎?非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會溝通嗎?
中級合并報表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
學(xué)校食堂獨立核算和不獨立核算的區(qū)別是啥
老師幫計算一下這道題
文件只說是劃撥過戶給子公司
當(dāng)時收到了錢了嗎?
是車子過戶,,是實物呀
譬如,過戶時殘值賬面價值是2000元,現(xiàn)在卻要以評估價值10萬元買回去
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銷售費用 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益 過戶第一次的分錄 購買進來 借固定資產(chǎn) 進項 貸銀行存款
先前按賬面價值借:固定資產(chǎn)貸:實收資本
這個是投資的 收到投資款的 子公司的分錄
現(xiàn)在就是借:銀行存款貸固定資產(chǎn)但差額計入哪里??還會涉及哪些相關(guān)稅費
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益 子公司現(xiàn)在的分錄
我們這邊是子公司
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益 子公司現(xiàn)在的分錄