同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò),這 是要的
10月份增值稅申報(bào)扣款后,比對(duì)不符,大廳做更正申報(bào),增值稅就多繳了。在11月份增值稅申報(bào)表中,10月份繳的款需要填嗎?填在
老師你好,我們公司是房地產(chǎn)企業(yè),采用增值稅預(yù)繳的方式,就是11月只做計(jì)提預(yù)繳增值稅的賬,12月繳納11月計(jì)提的預(yù)繳增值稅并做賬,現(xiàn)在12月要進(jìn)行11月的重點(diǎn)稅源申報(bào),其中增值稅有一項(xiàng)要求填寫(xiě)“本期就地繳納的稅款”,那這一項(xiàng)應(yīng)該怎么填呢?是填計(jì)提但未繳納的11月當(dāng)月的預(yù)繳增值稅款,還是填11月實(shí)際繳納的10月計(jì)提的預(yù)繳稅款呢?
老師,11月份有預(yù)繳稅款,現(xiàn)在申報(bào)11月的增值稅,要把預(yù)繳填申報(bào)表上嗎?
期初多繳的10元,在11月份收到稅務(wù)退款,在申報(bào)11月份增值稅時(shí)申報(bào)表填哪里
老師,公司9月份產(chǎn)生增值稅,10月份申報(bào)時(shí)沒(méi)錢(qián)交,欠稅。在11月8號(hào)申報(bào)了10月份的申報(bào)表沒(méi)有產(chǎn)生增值稅,9月份的欠稅在11月10號(hào)補(bǔ)繳了,是不是要在10月份的申報(bào)表里的“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”34欄那里把這個(gè)補(bǔ)繳稅款填上?我忘記填了,現(xiàn)在11月的申報(bào)表里出現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,我要怎么解決?
老師2023年發(fā)票做費(fèi)了,現(xiàn)在又開(kāi)一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營(yíng)業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無(wú)票收入嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件做賬,是不是記賬憑證做到成本結(jié)轉(zhuǎn)為止,其它的軟件系統(tǒng)會(huì)完成自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師,老板想辦支付寶微信收款二維碼,需要開(kāi)通企業(yè)微信或者支付寶嗎?
老師,組價(jià)時(shí)候這個(gè)帶墊為何不減去?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
老師,是在附表四建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅本期發(fā)生額那里填嗎?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
老師,是填11月預(yù)繳的增值稅額嗎?附加稅和所得稅什么的要填嗎?
這個(gè)只填寫(xiě)預(yù)繳增值稅,附加稅不能填寫(xiě),別的稅不能填寫(xiě)
老師,這個(gè)填過(guò)后主表沒(méi)有變化嗎?
會(huì)在預(yù)交的稅金欄有數(shù)據(jù)
老師,是增值稅申報(bào)表的主表上嗎
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
老師,這個(gè)是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?還是自己手動(dòng)填上去呢
各地系統(tǒng)不一樣,可以自動(dòng)帶出的多,沒(méi)帶出的手動(dòng)填上就是
老師,本期入庫(kù)查補(bǔ)稅額是什么意思?是填這個(gè)里面嗎?
同學(xué)您好,這個(gè)不是的是檢查補(bǔ)的稅