你好 按扣除負(fù)數(shù) 發(fā)票金額填寫(xiě)申報(bào)增值稅里?
老師您好,我們上個(gè)月貨物還沒(méi)有發(fā)貨就開(kāi)票了,貨物購(gòu)貨方又不要了,發(fā)票也已扣稅,這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,月底增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們公司從2月份開(kāi)始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開(kāi)錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有顯示出這張發(fā)票來(lái),我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒(méi)有抵
老師您好,我在2021年12月開(kāi)的發(fā)票60萬(wàn),我把稅率全部開(kāi)錯(cuò)了,但是1月報(bào)稅的時(shí)候跟稅務(wù)局聯(lián)系了,還是按正確的6%的稅申報(bào)了,然后我2月開(kāi)始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現(xiàn)在全部沖紅,然后跟對(duì)方也把發(fā)票要來(lái)了,老師我現(xiàn)在紅沖的這部分需不需要做賬呢
老師您好,我們這邊上月開(kāi)始運(yùn)行全電發(fā)票,我開(kāi)了,月底我就紅沖了,今天申報(bào)增值稅的時(shí)候還要繳稅,我該怎么抄作呢
請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)季度我們已經(jīng)改成全電發(fā)票了,今天申報(bào)增值稅的時(shí)候提示未抄報(bào)。如圖。這個(gè)情況怎么辦?
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個(gè)點(diǎn) 可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個(gè)職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù)填,但是如果2024年有補(bǔ)計(jì)提2023年的工資,需要調(diào)出來(lái)不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤(rùn)期末數(shù),過(guò)賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì),導(dǎo)致利潤(rùn)多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個(gè)利潤(rùn)啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬(wàn),但凈利潤(rùn)是虧損的,沒(méi)有企業(yè)所得稅,是不是能說(shuō)明毛利大,凈利小,費(fèi)用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒(méi)有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開(kāi)始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來(lái)的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開(kāi)出的發(fā)票是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫(xiě)企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
老師請(qǐng)問(wèn)我在那欄填負(fù)數(shù)金額呢
只有這個(gè)一個(gè)負(fù)數(shù) 收入嗎? 這樣要去大廳申報(bào) 自己報(bào)不能通過(guò)??
好,謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。