你好 甲公司 (1)發(fā)出商品時: 借:委托代銷商品 貸:庫存商品 (2)收到代銷清單時: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 貸:委托代銷商品 借:銷售費用 貸:應收賬款 ?。?)收到支付的貨款時: 借:銀行存款 貸:應收賬款 乙公司 ?。?)收到商品時: 借:受托代銷商品 貸:受托代銷商品款 ?。?)對外銷售時: 借:銀行存款 貸:受托代銷商品 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) ?。?)收到增值稅專用發(fā)票時: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 借:受托代銷商品款 貸:應付賬款 ?。?)支付貨款并計算代銷手續(xù)費時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 其他業(yè)務收入 ?
1.甲公司委托乙公司代銷一批商品,商品協(xié)議價為200 000元,增值稅為26 000元,成本為150 000.元。乙公司取得代銷商品后,無論是否賣出、是否獲利,均與甲公司無關。乙公司將該批商品按230 000元的價格售出,收取增值稅29 900元,并按協(xié)議價給甲公司開來代銷清單。 要求:分別編制甲公司和乙公司的有關會計分錄。 2.甲公司委托乙公司代銷一批商品,商品售價40000元,增值稅5 200元,成本30 000元,乙公司按商品售價(不含稅)的8%收取手續(xù)費。乙公司將商品售出,并給甲公司開來代銷清單。 要求:分別編制甲公司和乙公司的有關會計分錄。 3.甲公司于2019年5月1日與乙公司簽訂協(xié)議,向乙公司銷售- -批商品,商品實際成本為500000元,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為600000元,增值稅為78 000元。協(xié)議規(guī)定,甲公司應于2019年10月1日將所售商晶回購,回購價為620000(不含增值稅稅額)。甲公司商品已發(fā)運,貨款已收到。 要求:編制甲公司的有關會計分錄。
甲公司委托乙公司代銷商品100件,成本為800元/件,單件協(xié)議價為1000元,增值稅稅率為13%,于1月16日發(fā)出商品,乙公司于3月2日將全部商品以單價2000元標準賣給丙公司并開出增值稅專用發(fā)票,3月10日向甲公司發(fā)出代銷清單,甲公司于3月20日開出增值稅專用發(fā)票,雙方于3月21日結款。要求:(1)編制甲公司在交付商品、收到乙公司發(fā)來的代銷清單時、結算貨款三個時點的會計分錄;(2)編制乙公司收到受托代銷商品、實際銷售商品、與甲公司結算貨款三個時點的會計分錄。
甲、乙公司均為一般納稅人,增值稅率為13%。2020年3月6日甲公司委托乙公司銷售商品,合同規(guī)定,如果乙公司沒有將商品售出,可將商品退回甲公司,商品成本800萬元,協(xié)議價為不含增值稅額1000萬元,商品已發(fā)出。2020年6月8日乙公司實際銷售時開具增值稅發(fā)票上注明,售價240萬元,增值稅為31.2萬元,同日甲公司收到乙公司開來的代銷清單,注明已銷售代銷商品的20%,甲公司給乙公司開具增值稅發(fā)票,2020年6月28日收到貨款。要求:編制甲公司委托代銷的會計分錄。
甲、乙公司均為一般納稅人,增值稅率為13%。2020年3月6日甲公司委托乙公司銷售商品,合同規(guī)定,如果乙公司沒有將商品售出,可將商品退回甲公司,商品成本800萬元,協(xié)議價為不含增值稅額1000萬元,商品已發(fā)出。2020年6月8日乙公司實際銷售時開具增值稅發(fā)票上注明,售價240萬元,增值稅為31.2萬元,同日甲公司收到乙公司開來的代銷清單,注明已銷售代銷商品的20%,甲公司給乙公司開具增值稅發(fā)票,2020年6月28日收到貨款。要求:編制甲公司委托代銷的會計分錄。
甲乙公司為為一般納稅人,增值稅率為13%。2020年3月6日甲公司委托乙公司代銷商品。合同規(guī)定,如果乙公司沒有將商品售出,可將商品退回甲公司,商品成本800萬元。售價為不含增值稅額1000萬元,商品已發(fā)出。2020年6月8日乙公司實際銷售時開具增值稅發(fā)票上注明售價240萬元,增值稅為31.2萬元,同日甲公司收到乙公司開來的代銷清單,注明售出代銷商品的20%,甲公司給乙公司開具增值稅發(fā)票,2020年6月28日收到貨款。要求:(1)甲公司委托代銷的會計分錄(2)編制乙公司受托代銷的會計分錄。請問這道題的詳細過程是什么?
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級代理在一家酒店開會議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費用(包括用餐和會議費用)一起分攤,總共有六家公司,這些代理商需要把分攤款支付給我們。目前已經(jīng)以我們公司名義付完全款給予酒店,酒店也給我們公司開了發(fā)票,那代理商給我們支付的分攤款我們怎么開發(fā)票給他們?如果開分割單給他們,那分割單怎么個分法?假如總額是10萬元,每家分割2萬元,那分割單怎么填
需要計提,老師講課的時候也有計提。但是算3月份本年利潤的時候沒有減掉第一季度的所得稅費用。那1-3月份的所得稅費用,應該怎么處理呢,計算3月份本年利潤時要不要放在3月份當費用減掉
老師資產(chǎn)負債表的未分配利潤是付的79866.82而利潤表本年累計金額是付的47772.4,老師這兩者是什么關聯(lián)了
瑤柱,蝦米這些初級水產(chǎn)加工品稅率是9%嗎?
來個會分析心理的老師,我來這個新事務所是項目經(jīng)理職位,來笫一天就上項目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕?,一開始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實,才今天繼續(xù)這樣?
老師,我們是洗浴,用10000元的門票頂賬了,這個收入是把票給對方就就確認,還是等對方來消費在確認
2024匯算清繳表中委托研發(fā)加計扣除合同在2025下半年備案,這個合同能否享受加計扣除?
請問制造業(yè)無賬亂賬從無聘請會計人員,外賬是代賬處理,24年開始生產(chǎn)的,應收應付該如何對賬。是收集資料從頭做起嗎。
老師,我來這個新事務所是項目經(jīng)理職位,來笫一天就上項目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕婚_始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實,才今天繼續(xù)這樣?
預收賬款不開票如何平賬