同學(xué)你好,發(fā)票屬于11月的??梢赃@樣操作的。

安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院中德印刷工廠主要從事出版印刷業(yè)務(wù)。合肥正大紙廠最近有款新型印刷紙張,貨源緊俏。 為了采購這批新型紙,2020年12月1日,學(xué)院工廠用轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付370000元預(yù)付款給正大紙廠用于采購該批新型紙張。 12月9日,學(xué)院工廠從正大紙廠采購一批印刷用紙作為原材料。正大紙廠開具的增值稅專用發(fā)票上顯示價款320000元,稅額41600,并將多付的預(yù)付款退給我院工廠,銀行賬戶已收。 12月11日,學(xué)院工廠收到該紙張,以計劃成本350000元驗收入庫。要求:學(xué)院工廠使用計劃成本法核算,請編制12月1日、9日、11日的會計分錄。
11月30日開具機動車發(fā)票,12月1日再打印,發(fā)票屬于11月的還是12月的,因為打印機壞了,可以這樣操作么,先開具后打印
事情經(jīng)過:本人22年12月1日入住了一家酒店,12月24日離店,開具了23天的住宿費發(fā)票(機打發(fā)票),在23年1月份拿發(fā)票去公司報銷的時候,發(fā)現(xiàn)發(fā)票打印偏位,發(fā)票右側(cè)有一些數(shù)字未打印出來,公司說發(fā)票信息不全無法報銷。請問一下這個發(fā)票可以再叫酒店補開嗎?
華夏公司主營生產(chǎn)銷售打印機,不含稅售價為8000元/臺,成本為5000元/臺,適用的增值稅稅率為13%.2019年12月,該公司發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下(1)銷售10臺打印機給創(chuàng)新科技有限公司(小規(guī)模納稅人),開具的增值稅普通發(fā)票(記賬聯(lián))上注明的銷售額為80000,增值稅額為10400元,商品已發(fā)出,貨款通過轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算并送存銀行。(2)9日,銷售100臺打印機給創(chuàng)盛商場,開具的增值稅專用發(fā)票(記賬聯(lián))上注明的銷售額為800000元、增值稅額為104000元,與購買方約定的現(xiàn)金折扣條件為“2/10.1/20,n/30”,商品已發(fā)出,并憑發(fā)票等向銀行辦妥委托收款手續(xù)。(3)10日,撥付2臺打印機給職工福利部門使用,未開具發(fā)票。(4)10日,與某事業(yè)單位簽訂經(jīng)營租賃合同,約定向該事業(yè)單位出租10臺打印機,租期為3個月,租金共計33900元(含增值稅),租賃開始日為2019年12月31日,雙方約定于12月10日一次性全額收取租金.開具增值稅普通發(fā)票,款項以銀行存款收訖。(5)11日,從能力公司購進原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票(發(fā)票聯(lián))上注明的價款為700000元、增值稅額為9100
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計算