你好可以的 明天上傳也可以
我6月開(kāi)了一家公司,因?yàn)椴欢?cái)務(wù),7月8月開(kāi)了很多發(fā)票出去(真實(shí)業(yè)務(wù)),但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我不懂,也沒(méi)問(wèn)供應(yīng)商要,所以沒(méi)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái),7月8月合起來(lái)要交80多萬(wàn)的稅。國(guó)稅電話打來(lái)我才知道原來(lái)是要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說(shuō)叫我們找他代理,問(wèn)我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能取進(jìn)來(lái)的,我問(wèn)了供應(yīng)商,都是可以提供的,因?yàn)?月8月我不懂沒(méi)問(wèn)他們要,所以就先沒(méi)開(kāi)給我。然后代理記賬的人說(shuō),以后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取進(jìn)來(lái),拿來(lái)抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下,就算9月取進(jìn)來(lái)足夠的進(jìn)項(xiàng),也沒(méi)法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說(shuō)她有辦法的,有認(rèn)識(shí)的人。請(qǐng)問(wèn)是可以稅務(wù)局內(nèi)部操作的么?我怕被騙錢。
老師,請(qǐng)教一下, 順豐上月給我司物流費(fèi)用開(kāi)專票2W,我們也對(duì)公付了款,憑證也正常做了(借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀存), 結(jié)果今天順豐發(fā)現(xiàn)有三筆業(yè)務(wù)上個(gè)月錯(cuò)掛在我們賬上了,然后他們就私人微信轉(zhuǎn)賬36元給我們同事,我們同事把現(xiàn)金交到了財(cái)務(wù)這邊,出納開(kāi)了個(gè)收據(jù)給她。 這種我該如何寫憑證呢?應(yīng)該不能去沖減之前的運(yùn)費(fèi)憑證吧,因?yàn)樯婕岸惤?,我不知道該怎么寫憑證合適了
老師好!剛供貨商給我開(kāi)了一張進(jìn)項(xiàng),但由于服務(wù)器異常的原因,未能上傳成功,因?yàn)榻裉鞛楸驹碌淖詈笠惶欤绻缭律蟼?,?qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票我能11月稅期能抵扣嗎?
好的,第二個(gè)問(wèn)題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒(méi)有給客戶開(kāi)具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無(wú)錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,在11月把無(wú)票收入沖紅做一筆借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開(kāi)的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開(kāi)票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問(wèn)題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開(kāi)的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師 我是商貿(mào)企業(yè) 賣茶的 今天收到稅務(wù)那邊說(shuō)我企業(yè)2022年?duì)I業(yè)成本+期間費(fèi)用大于我2022年取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)老師 我能從2個(gè)方向去進(jìn)行說(shuō)明嗎1、 因?yàn)?022年我公司資金壓力很大 當(dāng)時(shí)為了緩解這一壓力 然后大力優(yōu)惠促銷 在2022年也賣出去比較多2、 還有一個(gè)就是我公司的茶葉很難說(shuō)本年進(jìn)貨的茶葉就能夠本年去銷售 加上疫情這幾年 陳年的庫(kù)存就很多 然后加上現(xiàn)在茶葉進(jìn)貨的價(jià)格也越來(lái)越高 所以我想問(wèn)一下這樣子邏輯上可以行得通嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒(méi)有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開(kāi)具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開(kāi)出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開(kāi)票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒(méi)有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來(lái)了,但是沒(méi)有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過(guò)兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說(shuō),沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒(méi)有給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)偃ザ悇?wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快