同學,你好 嗯嗯,是的
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)應當開具普通發(fā)票不得開具增值稅專用發(fā)票,這個應該看購買方要專票還是普票吧,這個不管是3個點還是2個點的稅始終都是購買方承擔這個稅,銷售方代扣代繳啊,購買方是一般納稅人還是會選擇專票吧,還可以多抵扣一個點的稅,是不是?
老師,固定資產(chǎn)在銷售時是不是不管什么一般納稅人開的前,我出售的固定資產(chǎn)不管專票票是不是稅額都要提出來
我們公司一般納稅人,之前購買的固定資產(chǎn)轎車現(xiàn)在賣給其他公司。開專票還是普票?固定資產(chǎn)清理又如何做分錄?
老師,我們現(xiàn)在是一般納稅人,是不是成為一般納稅人之后購買的固定資產(chǎn),不管對方開具的是普票還是專票公司要將它處理的時候,都需要按照13%來征收稅款
老師,一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),嗯,在小規(guī)模期間購買的是不是不管取得的是專票還是是普票,都可以選擇按照3%的征收率,進行建議征收
老師您好,公司分立后,轉移到新公司的實收資本需要繳納印花稅么
個體工商戶在哪看進項發(fā)票
老師,我們是一家混泥土,采用的是簡易計稅,但又有加工的13%或者9%的這個稅率。老師,我想問一下,增值稅結轉的時候,我們的應交稅費簡易計稅要轉到應交稅費,未交增值稅嗎?
甲方和乙方有協(xié)議各付各稅,但是稅費全部在甲方那兒交,乙方需要承擔的那個比例部分在協(xié)議中的分成款中扣除。那么相關稅費的分錄怎么做?目前的做法是在每期的分成款中先扣除稅費差,再把實際的錢打給乙方。
您好,想問一下,初創(chuàng)公司,還沒開始發(fā)工資,需要報個稅嗎?
老師 每年的企業(yè)所得稅匯算清繳 超過5月31日取得的發(fā)票 還可以稅前扣除嗎
老師,老板自己付款購買的固定資產(chǎn),能做實收資本嗎?有的有發(fā)票,有的沒有發(fā)票?謝謝
工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費,殘疾人保障金是每個公司都必須要繳納的嗎
老師這個月銷項稅沒有,增值稅用零申報嗎
老師建賬的時候有新會計準則,小企業(yè)會計準則 如果是小規(guī)模選哪個
老師我買的時候對方寫的是交通運輸設備,那我賣的時候是不是可以做相同同一個科了?
同學,你好 嗯嗯,是的