不是 如果是簡易計稅的 也就是減安2%交增值稅的開普票的 開專票不能減免1%
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產應當開具普通發(fā)票不得開具增值稅專用發(fā)票,這個應該看購買方要專票還是普票吧,這個不管是3個點還是2個點的稅始終都是購買方承擔這個稅,銷售方代扣代繳啊,購買方是一般納稅人還是會選擇專票吧,還可以多抵扣一個點的稅,是不是?
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票代開的這個發(fā)票是購買方可以抵扣,那銷售方是他這個稅率是按3%開嗎,對于銷售方來說,普通發(fā)票和專用發(fā)票有什么區(qū)別嗎?
老師問個問題,一般納稅人,普票發(fā)票紅沖,是不分銷售方購買方,已抵扣,未抵扣這些情況的是吧。直接 在系統里,點發(fā)票填開,輸入作廢的發(fā)票號,代碼,下一步,再點開具就可以了吧
老師,一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,嗯,在小規(guī)模期間購買的是不是不管取得的是專票還是是普票,都可以選擇按照3%的征收率,進行建議征收
一般納稅人銷售已使用過的汽車,進項已抵扣扣增值稅,怎么給買方開發(fā)票,開專票還是普票,開幾個點的
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務招待費和福利費,納稅調增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調整后的數據,謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現,在哪體現我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責任公司有什么區(qū)別嗎,有限責任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?