你好!你問得那個數(shù)的凈增加?
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
不好意思在路上,我如果沒有調整項,這一年的自凈增加額應該是1500萬對吧?
具的增值稅專用發(fā)票上注明材料價款為26000元這種到底是含稅還是不含稅呢?
你好,你把這個題目的截圖發(fā)過來,我看一下,要聯(lián)系上下文,一般情況下是不含稅金額
老師這個是題 然后上面的問題 就是2018年當年的所有者權益 老師
前面同樣一句話,后面跟了一個進項稅,就成不含稅了,這句,后面沒說,就成含稅了 ,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為157500元,增值稅為20475元, 開具的增值稅專用發(fā)票上注明材料價款為26000元
你好,注明的是不含增值稅的,沒有注明的應該就是含增值稅的
如果普通發(fā)票呢, 麻煩老師了
你好,如果是采購的普票都是含稅的,銷售的話也是要看前后是否注明了稅金