商品或服務(wù)名稱(chēng) 商品或服務(wù)分類(lèi)簡(jiǎn)稱(chēng) 稅收編碼 一般納稅人稅率 小規(guī)模納稅人征收率 解釋 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) 30401 查看更多 包括研發(fā)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)、合同能源管理服務(wù)、工程勘察勘探服務(wù)。 商品名字就是技術(shù)服務(wù)。
我公司是可以提供銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)的,平常采購(gòu)貨是計(jì)入到庫(kù)存商品,有的時(shí)候回提供技術(shù)服務(wù),那我收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票該計(jì)入什么科目呢
提供的技術(shù)服務(wù)費(fèi)具體怎么選擇商品品目
老師好,我們按委托方現(xiàn)場(chǎng)提供產(chǎn)品的安裝維修服務(wù)工作,是不是開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,大類(lèi)選擇現(xiàn)代服務(wù)嗎
開(kāi)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)需要什么經(jīng)營(yíng)范圍,選擇商品和服務(wù)是什么?
老師,好,添加技術(shù)服務(wù),技術(shù)咨詢(xún)時(shí),商品編碼類(lèi)型選擇什么呢
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話(huà):加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
謝謝老師,我是個(gè)人,給企業(yè)開(kāi)票,合同金額是25000,稅務(wù)局說(shuō)可以直接通過(guò)支付寶給對(duì)方開(kāi)具,您看我的填列對(duì)嗎,感恩
含稅和不含稅的填列應(yīng)該都是25000對(duì)吧
你好是的 是這么做的
在嗎,老師,很著急,拜托了
我已經(jīng)回復(fù)了,你看到了嗎?
嗯吶,謝謝老師喔,因?yàn)槭莻€(gè)人對(duì)吧,所以不用考慮稅對(duì)吧
但是我們實(shí)際支付的時(shí)候需要看這筆金額是含不含個(gè)稅對(duì)吧,如果不含個(gè)稅就直接支付25000,如果含個(gè)稅,實(shí)際支付就是25000-代扣個(gè)稅(25000*(1-20%)*30%-2000)=21000對(duì)吧
你好,增值稅不需要交納的 個(gè)人所得稅需要企業(yè)代扣代繳 你這個(gè)個(gè)稅不對(duì),個(gè)稅應(yīng)該是20%,沒(méi)有速算扣除。
個(gè)稅2.5萬(wàn)乘以80%乘以20%的
嗯呢,可他是25000呢
你好,25000乘以80%等于2萬(wàn)的
謝謝老師
收入*80%之后的如果是2萬(wàn)以上的按30%