可以的,可以這么做的。
老師,請問10月已經(jīng)未開票收入申報(bào)了,11月對方要求補(bǔ)票,那11月的申報(bào)表里是在未開票收入里沖減嗎?負(fù)的可以嗎
老師 今年做的無票收入申報(bào) 明年開票 申報(bào)時(shí)可以紅沖今年的無票收入不
老師,你好,請問今年的未開票收入已經(jīng)申報(bào),如果明年才開票,是否申報(bào)時(shí)可以沖減未開票收入?
老師,去年增值稅未開票收入50萬元做了申報(bào),1月份這個(gè)未開票收入開票了,開了15萬元,2月份開了30萬元。當(dāng)時(shí)我沒有做未開票沖減,現(xiàn)稅局這邊叫我報(bào)5月份的時(shí)候直接沖減,那我是沖減今年已經(jīng)開的45萬元,還是去年申報(bào)的50萬元
老師,全年開的發(fā)票已經(jīng)申報(bào)銷售收入了今年紅沖了紅沖的發(fā)票是沖減未分配利潤還是沖減收入啊
老師,無票支出具體填寫A105000的那一行?
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價(jià)開票嗎? 還是按報(bào)關(guān)單上的總金額開票
截止到24.12月公司虧損86萬多,如果25年4個(gè)季度都有預(yù)交所得稅,是不是需要保證25年利潤總額大于86萬,明年才不會(huì)生成退稅?
第一題的第一問 和第二題的第4問 收購和(繼承 饋贈(zèng) 企業(yè)合并)處理方法一樣嗎 第一問的答案說 應(yīng)該在收購前處置為什么立即處置不可以
請問一下打印店里的打印費(fèi)的稅務(wù)編碼是什么?屬于稅務(wù)哪一類?
出售30%的股權(quán)為什么是4分之3
老師,您好!請教您 企業(yè)的賬套庫存數(shù),利潤表的成本與利潤總額數(shù)都與稅務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)不一致!這樣是先把賬套的數(shù)據(jù)更正好再去更正稅務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,匯算清繳無票支出填那張表格
老師 水晶需要交消費(fèi)稅嗎
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價(jià)開票嗎? 還是按報(bào)關(guān)單上的總金額開票
可以嗎?不是必須在今年都開票嗎?
可以 一般納稅人還是小規(guī)模,如果是小規(guī)模的話,盡量的不要做無票收入,因?yàn)槟汩_了發(fā)票之后不好申報(bào)。
一般納稅人,有一千多萬現(xiàn)在還沒開票,但是已經(jīng)按未開具發(fā)票收入申報(bào)了,我是怕跨年了再開,下次再申報(bào)時(shí)不能沖減未開具發(fā)票這個(gè)了
可以紅沖無票收入的,到時(shí)候再未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)
跨年不影響是吧?
對的是的,這個(gè)不影響的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。