你好是的,是這么做的。
某安保公司,安保費(fèi)用21000(18240安保人員費(fèi)用+2760服務(wù)) 差額征稅,差額開票,是一開張發(fā)票,稅率5%。開一張的我知道,包括備注欄自動(dòng)生成差額征稅18240(含稅),扣除額填寫18240(含稅),價(jià)稅合計(jì)21000,稅款131.43。 可以選擇差額征稅,全額開票,是開兩張發(fā)票嗎?如何可以開,又是如何開具?
老師,今天我公司收到了保安公司給開的發(fā)票,內(nèi)容是保安服務(wù)費(fèi),對(duì)方給開的稅率是打了星號(hào)的,而且我算了一下,稅率還不到一個(gè)點(diǎn),備注上寫了差額征稅,有金額,這是什么意思呀
收到的外包保安費(fèi)上面沒有稅率,備注欄還寫的差額征收是啥意思,是開票單位差額征收嗎?
收到一張保安公司開來的發(fā)票,我公司用了保安公司一個(gè)保安,對(duì)方開的保安服務(wù)費(fèi),稅率那里是星號(hào),發(fā)票金額是3189.33 稅額10.67,發(fā)票總額3200.在備注寫的差額征稅 :2976 這個(gè)發(fā)票看不懂
收到安保公司的發(fā)票,備注差額征稅。稅率是5%嗎?
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款。現(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請(qǐng)問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒有簽合同,而且單價(jià)沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請(qǐng)問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請(qǐng)問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?