銷售自己使用過的固定資產(chǎn) (1)購入時不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn): ①2009年以前購入的固定資產(chǎn); ②2013年8月1日以前購入的小汽車、摩托車和游艇。 按照簡易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價÷(1+3%)×2%】。 (2)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(購進時可以抵扣進項稅額),按正常銷售貨物計算增值稅銷項稅額。 2. 一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當(dāng)按照適用稅率征收增值稅。
一般納稅人,增值稅有什么優(yōu)惠嗎?
一般納稅人有什么增值稅優(yōu)惠政策
老師,一般納稅人買賣舊貨,有什么優(yōu)惠稅率嗎?增值稅
一般納稅人賣雞蛋 有什么優(yōu)惠政策沒 增值稅怎么繳納
請問一般納稅人買賣合同印花稅目前有什么優(yōu)惠政策嗎?
請問下,公司2個股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實繳9萬,股東B占股30%已實繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個公司的實收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個稅怎么申報呀?
員工用火車票實名制的來結(jié)報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,我們公司目前想出售的固定資產(chǎn),是由于公司當(dāng)時還是小規(guī)模企業(yè),不能夠抵扣,是否屬于可以減按2%征收的范圍呢
可以的,小規(guī)模期間購買的,一般納稅人期間銷售出去的,可以簡易計稅,開3%的普通發(fā)票,按照2%來交增值稅。
老師,老師是不是開票的時候開三個點,然后申報的時候按兩個點去征收
對的,是的。減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額和有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
老師,像這這個固定資產(chǎn),在開票的時候,選擇哪一個比較合適呢?
您看一下圖片中哪一個下面設(shè)立科目比較合適?
具體的是啥資產(chǎn)的
電動保潔車
稅收分類編碼: 1090309 稅收分類名稱: 電動汽車 開票商品名稱: *機動車*電動車