同學(xué)你好 那你再做交回的分錄
老師,之前專管員說我們不能加計(jì)扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報(bào),現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報(bào)并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請問我之前計(jì)提和繳納的稅金都是平的,一更正申報(bào)相當(dāng)于計(jì)提的多了,繳納的也多了,我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時(shí)我又該怎么記賬呢
老師您好,我在2月份開了一張錯(cuò)誤紅字信息表但是我在當(dāng)月申請撤銷了,當(dāng)月又開了一張正確的紅字信息表。但是現(xiàn)在是3月份我要報(bào)2月份的稅發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局上面的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出金額把我2月份開錯(cuò)的那張稅額都算進(jìn)去了?像這種要怎么做?我已經(jīng)更新了。
請問老師,我收到一筆退稅,后面又繳回了,做賬金額寫多了,一進(jìn)一出是平的,但是數(shù)字寫錯(cuò)了,292653.01寫成了292717.7,相差64.69元,怎么更正?
老師你好,稅局扣稅時(shí)系統(tǒng)問題多了一筆增值稅后來又退到我們賬上了,這筆分錄要怎么做,我之前做了一筆借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,紅字,后來才發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的,應(yīng)交稅金貨方余額那里一直的這個(gè)數(shù),我現(xiàn)在不想返賬了,因?yàn)樘昧耍胝{(diào)一下賬,要怎么調(diào)整呢,謝謝
老師請問,有個(gè)印花稅,把合同金額輸入錯(cuò)誤,47400寫成474000,21800寫成218000,結(jié)果大概多交100元不到的印花稅,在稅務(wù)局提交了退款申請,也修改了數(shù)據(jù),稅務(wù)局推送文書說不給退,請問后面應(yīng)該怎么操作,實(shí)際都不想要了,但是怕他們以為我們合同有假,就麻煩了
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請問下他需要繳納稅費(fèi)
對于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個(gè)體工商戶沒有合同章,蓋法人個(gè)人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得額超300萬,但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預(yù)繳所得稅時(shí),就正常預(yù)繳,不需要暫估成本費(fèi)用什么的嗎
中級 機(jī)考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進(jìn)去 怎么登錄
老師,后面那個(gè)手寫的是課上老師講的方法 這個(gè)答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個(gè)做筆記?老師,課堂上的這個(gè)方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務(wù)類嗎?
@郭老師,在線嗎,有問題
老師,銀行的客戶經(jīng)理找我對賬,怎么對啊
收到和交回的都做了,全是金額寫錯(cuò)了
借:銀行存款292717.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)292717.7 借:應(yīng)交稅費(fèi)292717.7 貸:銀行存款292717.7
現(xiàn)在要把292717.7改成292653.01
更正:借:銀行存款-64.69 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-64.69 借:應(yīng)交稅費(fèi)-64.69 貸:銀行存款-64.69
同學(xué)你好 那你就原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做
哦,我還想說有什么簡便的方法,不然分錄寫太多了,
同學(xué)你好 這個(gè)沒有哦 直接做就可以
好的謝謝老師,那我自己更正的分錄是錯(cuò)誤的
同學(xué)你好 你做差額的容易出錯(cuò) 直接紅沖然后重新做藍(lán)字分錄就可以
哦好的知道了謝謝老師
老師,我這個(gè)分錄不影響報(bào)表吧
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)不影響的