同學(xué)你好 那你再做交回的分錄
老師,之前專管員說(shuō)我們不能加計(jì)扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報(bào),現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報(bào)并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請(qǐng)問(wèn)我之前計(jì)提和繳納的稅金都是平的,一更正申報(bào)相當(dāng)于計(jì)提的多了,繳納的也多了,我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時(shí)我又該怎么記賬呢
老師您好,我在2月份開了一張錯(cuò)誤紅字信息表但是我在當(dāng)月申請(qǐng)撤銷了,當(dāng)月又開了一張正確的紅字信息表。但是現(xiàn)在是3月份我要報(bào)2月份的稅發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局上面的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出金額把我2月份開錯(cuò)的那張稅額都算進(jìn)去了?像這種要怎么做?我已經(jīng)更新了。
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到一筆退稅,后面又繳回了,做賬金額寫多了,一進(jìn)一出是平的,但是數(shù)字寫錯(cuò)了,292653.01寫成了292717.7,相差64.69元,怎么更正?
老師請(qǐng)問(wèn),有個(gè)印花稅,把合同金額輸入錯(cuò)誤,47400寫成474000,21800寫成218000,結(jié)果大概多交100元不到的印花稅,在稅務(wù)局提交了退款申請(qǐng),也修改了數(shù)據(jù),稅務(wù)局推送文書說(shuō)不給退,請(qǐng)問(wèn)后面應(yīng)該怎么操作,實(shí)際都不想要了,但是怕他們以為我們合同有假,就麻煩了
老師,請(qǐng)問(wèn)公司股東(后面會(huì)在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時(shí)不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)不會(huì)涉及個(gè)稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫(kù)怎樣做賬
老師如果當(dāng)月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個(gè)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫(kù)存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問(wèn)一下,個(gè)人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項(xiàng)目名稱
老師,提問(wèn),取得租戶的租金和電費(fèi)收入,不開票,要怎么報(bào)稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
收到和交回的都做了,全是金額寫錯(cuò)了
借:銀行存款292717.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)292717.7 借:應(yīng)交稅費(fèi)292717.7 貸:銀行存款292717.7
現(xiàn)在要把292717.7改成292653.01
更正:借:銀行存款-64.69 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-64.69 借:應(yīng)交稅費(fèi)-64.69 貸:銀行存款-64.69
同學(xué)你好 那你就原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做
哦,我還想說(shuō)有什么簡(jiǎn)便的方法,不然分錄寫太多了,
同學(xué)你好 這個(gè)沒有哦 直接做就可以
好的謝謝老師,那我自己更正的分錄是錯(cuò)誤的
同學(xué)你好 你做差額的容易出錯(cuò) 直接紅沖然后重新做藍(lán)字分錄就可以
哦好的知道了謝謝老師
老師,我這個(gè)分錄不影響報(bào)表吧
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)不影響的