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要求:根據(jù)上述資料計(jì)算:(1)增值稅銷項(xiàng)稅額;(2)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)增值稅應(yīng)納稅額。

要求:根據(jù)上述資料計(jì)算:(1)增值稅銷項(xiàng)稅額;(2)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)增值稅應(yīng)納稅額。
2022-11-29 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-29 18:05

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2022-11-29 18:25

當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 113/1.13*0.13+3000000*0.13+8000/1.13*0.13+200000*0.13+58000/1.13*0.13+34800/1.13*0.13=427609.46

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齊紅老師 解答 2022-11-29 18:26

當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是 3000*0.09+100000*0.13+4000*0.03=13390

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齊紅老師 解答 2022-11-29 18:27

當(dāng)期應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 427609.46+24360/1.03*0.02-13390=414692.47

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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022-11-29
(1)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額=180000*13%%2B104000%2B226000/1.13*0.13=153400 (2)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=65000%2B4500%2B26000%2B300000*9%%2B39000=161500 (3)根據(jù)上述資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=153400-161500=-8100
2022-06-15
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算是 26000+8500+1200=35700
2021-05-13
業(yè)務(wù)1這里是購(gòu)入,怎么可能是銷項(xiàng)稅?
2023-10-07
你好,你題目沒有發(fā)過來。
2022-11-07
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