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某增值稅─般納稅人生產(chǎn)并銷售自行車,出廠不含稅單價(jià)為280元/輛。某年2月該廠購銷情況如下:(1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售800輛,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,廠家給予8%的銷售折扣,開具紅字發(fā)票入賬。(2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛,并支付給運(yùn)輸單位8 000元,收到運(yùn)輸企業(yè)開具的運(yùn)費(fèi)普通發(fā)票。(3)轉(zhuǎn)讓企業(yè)作為固定資產(chǎn)使用兩年的小轎車一輛,售價(jià)100000元(原價(jià)90000元,購入時(shí),未取得增值稅專用發(fā)票)。(4)逾期仍未收回的包裝物押金60000元,計(jì)入銷售收入。(5)購進(jìn)自行車零部件、原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明銷售金額140000元、稅款18200元。(6)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)自行車零件90000元,未取得增值稅專用發(fā)票。(7)本廠直接組織收購廢舊自行車,支出收購金額60000元。要求:計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅。

2022-11-29 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-29 17:41

你好,同學(xué)請(qǐng)稍后,老師正在計(jì)算

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快賬用戶4141 追問 2022-11-29 18:05

好滴老師

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齊紅老師 解答 2022-11-29 18:22

當(dāng)月底該企業(yè)計(jì)算本月應(yīng)繳增值稅如下: 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額=[800×280×(1-8%)*0.13%2B500×280*0.13%2B100000/1.13*0.13%2B60000/1.13×13%=63397.47(元) 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額=18200(元) 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額=63397.47-18200=45197.47(元)

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你好,同學(xué)請(qǐng)稍后,老師正在計(jì)算
2022-11-29
1. 銷項(xiàng)稅額=(800×280%2B500×280)×13%%2B 60 000÷(1%2B13%) ×13%=54 222.65(元) 進(jìn)項(xiàng)稅額=18 200(元) 銷售使用過的小汽車應(yīng)繳納的增值稅額=100 000÷(1%2B3%)×2% =1 941.75 (元) 當(dāng)月應(yīng)納增值稅 =54 222.65%2B1 941.75-18 200=37 964.4(元)
2023-04-16
你好,請(qǐng)把題目完整發(fā)過來
2021-06-25
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-06-02
同學(xué)請(qǐng)稍等,盡快為您解答的。
2021-05-25
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