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1.目的:練習增值稅涉稅業(yè)務應納稅額的計算。 2.資料:曦曦自行車廠主要生產(chǎn)和銷售自行車,為一般納稅人,某月月初有留抵稅額 8000元,本月該廠購銷情況如下: (1)向當?shù)匕儇洿髽卿N售2000輛,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款1000000元,百 貨大樓當月付清貨款后,廠家給予了10%的現(xiàn)金折扣; (2)向外地特約經(jīng)銷點銷售300輛,開具普通發(fā)票,注明銷售額為169500元;并支的運輸單位運費,收到增值稅專用發(fā)票上注明運費1000元,稅率9%,增值稅90元,取得值稅專用發(fā)票注明裝卸費1000元,稅率6%,增值稅60元。 (3)銷售本廠自用且未抵扣過稅款的小轎車一輛,售價120000元; (4)當期發(fā)出一般包裝物收取押金3000元,逾期仍未收回的包裝物押金6000元; (5)購進自行車零部件、原材料,取得的專用發(fā)票上注明購進金額140000元,注明款18200元; (6)從小規(guī)模納稅人處購進自行車零件支付5000元,取得稅務機關代開的專用發(fā)票。 3.要求:假定應該認證的發(fā)票均經(jīng)過了認證,要求計算: (1)該自行車廠當期可抵扣的進項稅; (2)該自行車廠銷售自行車的銷項稅; (3)該自行車廠

2022-12-14 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-14 16:14

您好同學,稍等回復您

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齊紅老師 解答 2022-12-14 16:24

(1)該自行車廠當期可抵扣的進項稅=8000%2B90%2B60%2B18200%2B5000*0.03 (2)該自行車廠銷售自行車的銷項稅=1000000*0.13%2B169500/1.13*0.13%2B120000*0.13

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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