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請問,當(dāng)月只有進(jìn)賬,沒有銷項(xiàng),賬務(wù)怎么處理,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

2022-10-08 08:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-08 08:19

你好,當(dāng)月只有進(jìn)賬,賬務(wù)處理是? 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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你好,當(dāng)月只有進(jìn)賬,賬務(wù)處理是? 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-10-08
你好,您不接轉(zhuǎn)和不接轉(zhuǎn)都可以的。
2022-10-18
您好,期末如果不需要交稅,不需要做轉(zhuǎn)出處理。需要交稅的話則通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2024-01-16
你好,當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)票,沒有銷項(xiàng),分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-06-22
同學(xué)你好,按銷項(xiàng)減去留抵來計(jì)提當(dāng)月的附加稅,賬務(wù)處理步驟,是先根據(jù)銷項(xiàng),減去留抵,計(jì)算出本月應(yīng)繳納的增值稅,再根據(jù)本月應(yīng)繳納的增值稅,乘以附加稅率,計(jì)算出附加稅金額,做賬計(jì)提附加稅即可。
2022-10-15
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