同學(xué)你好 1、當(dāng)期應(yīng)交所得稅等于當(dāng)期應(yīng)該交給稅務(wù)局的費(fèi)用。 2、目的是為了讓利潤(rùn)和所得稅費(fèi)用配比。
稅控盤抵扣為什么是兩種啊,借應(yīng)交稅費(fèi),貸管理費(fèi)用,有的是借應(yīng)交稅費(fèi),貸營(yíng)業(yè)外收入?這有什么區(qū)別,所得稅這是怎么處理的,我們是一般納稅人,該怎么處理?
老師我不理解這里的為什么形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,形成遞延所得稅負(fù)債?以及如何形成可抵扣暫時(shí)性差異,遞延所得稅資產(chǎn),我不是很理解,請(qǐng)老師解析一下
老師我不理解這里的為什么形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,形成遞延所得稅負(fù)債?以及如何形成可抵扣暫時(shí)性差異,遞延所得稅資產(chǎn),我不是很理解,請(qǐng)老師解析一下
請(qǐng)問這倆個(gè)題,為何一個(gè)需要做 借:應(yīng)交所得稅 貸:所得稅費(fèi)用),(一個(gè)不需要,差別點(diǎn)在呢,遇到這種題如何判斷是否需要做(借:應(yīng)交所得稅 貸:所得稅費(fèi)用)這一步,未分配利潤(rùn)什么時(shí)候需要減去這一步所做的影響,什么時(shí)候不需要減去這一步所做的影響?麻煩解惑一下
老師,正常本月計(jì)提的稅金是不是應(yīng)該與次月應(yīng)交稅費(fèi)金額一致呀?但是如果先計(jì)提后報(bào)稅的話,是不是就會(huì)有稅會(huì)差異,這個(gè)差異最后在賬上應(yīng)該怎么處理呢?
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬(wàn)元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報(bào)廢賣了是營(yíng)業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說年收入12萬(wàn),專項(xiàng)扣除大概8萬(wàn),一年下來大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購(gòu)進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
3、暫時(shí)性差異,只要是暫時(shí)性的,最后會(huì)變得沒有差異
稅收和會(huì)計(jì)最后會(huì)變的一致。