差那個5個點(diǎn)是你們老板愿意承擔(dān)的,沒有具體的算法哈
老師,您好,我們是生產(chǎn)制造企業(yè),我們給供應(yīng)商付款是按不含稅的8個點(diǎn)付款,供應(yīng)商給我們開票是按13個點(diǎn)開出來的,我們的產(chǎn)品銷售是收客戶10個點(diǎn)的稅,開出去的票按13個點(diǎn)的稅開出,這中間與銀行的差額怎么做賬
老師我想問一下,我的上游進(jìn)貨渠道是一般納稅人,我也是一般納稅人,我的下游也是一般納稅人我賣的商品我從我的上游進(jìn)貨是6500含13個點(diǎn)增值稅專票賣給我的終端客戶6800一噸含13個點(diǎn)增值稅專票,現(xiàn)在有個問題我的客戶有的可以接受13個點(diǎn)的增值稅專票的價格,有的客戶卻不想要票,我應(yīng)該怎么和這個不要票的客戶做生意?我的上游廠家告訴我有的供應(yīng)商給他們的客戶扣除了8個點(diǎn)的增值稅,我想問這個8個點(diǎn)的增值稅他們是怎么計算的!是6800??0.05,還是6800??0.08,??0.05是客戶要交的稅還是??0.08是客戶要交的稅,
老師你好,一般納稅人外面給我們13個點(diǎn)的票,只收5個點(diǎn)。如果我們開13個點(diǎn)的票,只收8個點(diǎn)我們賺錢嗎?
老師好,增值稅稅費(fèi)是13個點(diǎn),我們一般收客戶8個點(diǎn),那差異的這5個點(diǎn)是怎么算的
我們國內(nèi)貿(mào)易公司,為什么我們同行,給客戶開13個點(diǎn)票面發(fā)票,實(shí)際只收客戶8-9個點(diǎn)稅金。我的理解是,100天的貨物,進(jìn)項銷項都是13個點(diǎn)的話,應(yīng)該我們是沒有進(jìn)銷項稅的差額,怎么做到可以只收客戶8-9個點(diǎn)稅金
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎