同學(xué)你好 有股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師就是法人的工資大部分是用庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,因我去年不懂,把法人在公賬轉(zhuǎn)出來(lái)的一筆往來(lái)款,做成其他應(yīng)付款了,其實(shí)是要做其他應(yīng)收的才對(duì),但是我去年的已經(jīng)結(jié)賬報(bào)了年報(bào)才意識(shí)到這個(gè)錯(cuò)誤,我今年得怎么操作來(lái)沖掉這個(gè)才合理呢老師
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司借給法人代表的錢,記到其他應(yīng)收款,現(xiàn)在法人還不了,賬務(wù)上怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)公司去年就變更了法人代表,到今年了才發(fā)現(xiàn)賬上掛有原先法人代表的其他應(yīng)收款,原法人已經(jīng)不是股東,現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理呢?
以前是代帳公司做帳,不是很規(guī)范。 前兩年他們做的應(yīng)付職工薪酬(對(duì)應(yīng)的個(gè)稅都已經(jīng)申報(bào)過(guò)了),掛了幾十萬(wàn)其他應(yīng)付款(借方正數(shù))在法人身上,(帳上看起來(lái)是法人借錢給員工發(fā)工資,但實(shí)際上公司不差法人的錢) 后面換了法人,就把掛在前法人身上的其他應(yīng)付款(借方正數(shù))轉(zhuǎn)到了新法人身上。 現(xiàn)在怎么處理比較 好。。。
老師,我公司近幾年有用法定代表人名義借款,用于公司經(jīng)營(yíng)用的,但是貸款公司這邊打款給法定代表人,法定代表人未打款到公戶就直接當(dāng)備用金用了,目前公司賬戶一直是掛其他應(yīng)付款的,現(xiàn)在法定代表人也打不了款進(jìn)來(lái),可以用費(fèi)用發(fā)票沖數(shù)嗎?
老師請(qǐng)教下我們金額后面要帶小數(shù)點(diǎn)兩位吧,金額不用每個(gè)都帶人民幣符號(hào),到合計(jì)數(shù)才帶人民幣符號(hào)吧,還有含稅價(jià)前面要帶人民幣符號(hào)嗎
老師,去年2月的新買的車輛折舊已計(jì)提,匯算清繳前可以更改成一次性折舊嗎?
包工頭開發(fā)票 我們代發(fā)工資支付 可以用代發(fā)流水下賬嗎
老師,您好,所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊多提了,24年已結(jié)賬,現(xiàn)在匯算時(shí)怎么做?報(bào)表需要調(diào)整嗎?還是直接在匯算清繳時(shí)調(diào)增
我們是建筑公司 去年代發(fā)工資基本上都是我們做成本了 分包方基本上不開發(fā)票 今年能不能全部讓分包方開發(fā)票 個(gè)人的也讓個(gè)人代開去 那代發(fā)工資部分給個(gè)人包工頭代發(fā)的人員工資可不可以多給企業(yè)做成工資啊 這部分
老師債務(wù)重組對(duì)于債權(quán)人來(lái)說(shuō),抵債資產(chǎn)為長(zhǎng)投并且重大影響用寫二級(jí)科目嗎? 還有指定為其他權(quán)益工具投資的二級(jí)科目?
姜再斌老師好!我是一家協(xié)會(huì)的會(huì)計(jì),會(huì)長(zhǎng)用自己的錢購(gòu)一輛車,產(chǎn)權(quán)證上是協(xié)會(huì)的名字,買保險(xiǎn)是掛靠協(xié)會(huì)的?,F(xiàn)在要把車賣掉,帳務(wù)如何處理?買家該把買車款打給誰(shuí)?
匯算清繳福利費(fèi)最多扣除工資總額的14%,指的是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)的14%
老師好~咨詢下,科目余額表顯示:期初,其他應(yīng)收款-公積金借方為500 應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方 250 這種一般是什么情況導(dǎo)致的?公積金公司本月支付,目前是剛剛接過(guò)來(lái)的賬套。匯算清繳填寫中,公積金本年計(jì)提和實(shí)際繳費(fèi)如果不一致 按照什么口徑?
購(gòu)進(jìn)原材料開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,機(jī)械配件還有其余沒有開票,抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的
沒有 老師
我剛接手的賬,原來(lái)的會(huì)計(jì)做賬一直沒變法人代表
同學(xué)你好 那這個(gè)錢收回來(lái)就可以了