你好; 這個(gè) 工資到底是那個(gè)發(fā)的 ; 是公司錢(qián)發(fā)的; 那你銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金的金額對(duì)的上嗎? 看要不要調(diào)整; 你往來(lái)科目掛那么 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的
老師,我想問(wèn)下,我們是運(yùn)輸公司時(shí)候我們買(mǎi)的掛車(chē)當(dāng)時(shí)可能是和老板借錢(qián)之后一直掛在其他應(yīng)付的,但是下半年我們老板他說(shuō)貸款已經(jīng)還清,看的前會(huì)計(jì)的賬,他調(diào)賬借其他付法人 貸 其他付車(chē)輛貸款,我這個(gè)怎么沖,只能做還錢(qián)對(duì)吧。還有就是我收到的保險(xiǎn)賠款我可以怎么對(duì)沖之類(lèi)的嗎?都在其他應(yīng)付上面趴著了
老師你好,我們是藍(lán)球協(xié)會(huì)的,之前收入的錢(qián)都是財(cái)政撥款過(guò)來(lái)的,協(xié)會(huì)成立5年了,收到的錢(qián),都被發(fā)人給轉(zhuǎn)走了,現(xiàn)在掛著其他應(yīng)收款~法人30多萬(wàn)借方,現(xiàn)在要換法人,審計(jì)局要求我們提供帳套,出具審計(jì)報(bào)告,這樣帳上掛了30萬(wàn)的其他應(yīng)收款,會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題?。咳绻麤](méi)還回去是不是要法人交20%個(gè)人所得稅呢?
請(qǐng)問(wèn)一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái),這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓?zhuān)驼伊舜k公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù),所以說(shuō)在填寫(xiě) 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說(shuō)最近被專(zhuān)管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒(méi)有錢(qián),發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專(zhuān)管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒(méi)有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
請(qǐng)問(wèn)我們公司收到另外一家公司75萬(wàn)塊錢(qián),銀行單據(jù)上面?zhèn)渥⒌氖墙杩?,但其?shí)這75萬(wàn)是轉(zhuǎn)給法人的錢(qián),由于法人當(dāng)時(shí)情況特殊沒(méi)辦法轉(zhuǎn)到她賬戶上,就轉(zhuǎn)到了公司,然后說(shuō)用這筆錢(qián)以公司的名義買(mǎi)了輛車(chē),但實(shí)際上車(chē)是法人的,但是現(xiàn)在我們公司要注銷(xiāo),賬面上有一筆75萬(wàn)的其他應(yīng)付款、還有幾萬(wàn)的留底稅金和六十幾萬(wàn)的車(chē)不知道要怎么處理。
以前是代帳公司做帳,不是很規(guī)范。 前兩年他們做的應(yīng)付職工薪酬(對(duì)應(yīng)的個(gè)稅都已經(jīng)申報(bào)過(guò)了),掛了幾十萬(wàn)其他應(yīng)付款(借方正數(shù))在法人身上,(帳上看起來(lái)是法人借錢(qián)給員工發(fā)工資,但實(shí)際上公司不差法人的錢(qián)) 后面換了法人,就把掛在前法人身上的其他應(yīng)付款(借方正數(shù))轉(zhuǎn)到了新法人身上。 現(xiàn)在怎么處理比較 好。。。
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
工資實(shí)際上沒(méi)有發(fā),是做的虛的人頭。做成法人自己掏錢(qián)發(fā)工資,然后掛其他應(yīng)付貸方正數(shù)。換了法人后,掛賬又轉(zhuǎn)到了新法人身上
你好; 那你這個(gè) 可以考慮去紅沖分錄了 。 你之前的工資 是不是年報(bào)還報(bào)了數(shù)據(jù); 個(gè)稅申報(bào)表也報(bào)了數(shù)據(jù)的;? 你這個(gè)是虛假做賬哦; 有風(fēng)險(xiǎn)的?
申報(bào)了,而且跨了好幾年,以前財(cái)務(wù)是代賬公司做的,我們是后面接手的,除了沖紅外還有其他辦法嗎
你好;? 那你就得支付給新法人 或者是 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 (報(bào)所得稅 )