你好。沒(méi)有開票的收入,需要做無(wú)票收入。 沒(méi)有票的支出,比如是采購(gòu)商品的就正常商品入庫(kù)就行。
老板投資100萬(wàn)成立公司,購(gòu)買原材料和設(shè)備, 到現(xiàn)在已將運(yùn)營(yíng)5個(gè)月了,這幾個(gè)月一直也沒(méi)有盤庫(kù)存 我這邊記的流水賬,收入,應(yīng)收,應(yīng)付,支出,費(fèi)用 ,請(qǐng)問(wèn)年底老板要盤一次庫(kù)存,看是否盈利的話我該怎么核算呢,之前也一直沒(méi)有計(jì)算成本,這樣算可以嗎?收入+應(yīng)收+庫(kù)存-應(yīng)付-支出-費(fèi)用=利潤(rùn) 那要不要把實(shí)際投入進(jìn)來(lái)的錢減掉呢
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會(huì)計(jì)一直沒(méi)有做賬,就只有一個(gè)表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過(guò)支付寶走的,但是都沒(méi)有發(fā)票,開了三個(gè)月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時(shí)這公司也沒(méi)有其他的賬務(wù)處理。請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師你好,我們是一家新開的建筑材料公司,這個(gè)月開始正常營(yíng)業(yè),有一筆收入已到賬,有三次采購(gòu)支出均已支付,收入和支出均未開具發(fā)票,那這個(gè)情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?要確認(rèn)收入嗎?
老師,我們物業(yè)公司,之前一個(gè)客戶沒(méi)有支付租金,我們給起訴了,法院判他5月底前支付6萬(wàn)租金,已經(jīng)到賬了,這種我們公司需要必須給他開票嗎?5月31日現(xiàn)在收到的這筆款,5月份的賬我該怎么做賬,確認(rèn)租金收入嗎,還有增值稅這塊,目前為止還沒(méi)有給他開發(fā)票,增值稅如果沒(méi)有開票,賬務(wù)怎么處理
老師,下午好!我需要做一盤內(nèi)賬,是顯示幾家公司的真實(shí)交易的,有一家一般納稅人,一家小規(guī)模,4家個(gè)體,有的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)幾家公司之間相互開票,相互收付的情況,這個(gè)錢不是真實(shí)收入支出,那如果我要做內(nèi)賬,有什么方法可以做到真實(shí)的反映!要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師自然人給企業(yè)開具發(fā)票,沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,能在稅局APP代開嗎
你好,一般納稅人,贈(zèng)送產(chǎn)品怎么做賬
老師,一般納稅人做股權(quán)轉(zhuǎn)讓要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表,是要按照小企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表模板填寫上傳還是一般企業(yè)的模板上傳
老師,企業(yè)自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),后期的攤銷,在做財(cái)報(bào)的時(shí)候,是不是要把攤銷時(shí)的管理費(fèi)用調(diào)整到新的項(xiàng)目里去?是哪個(gè)項(xiàng)目來(lái)著?
郭老師,您好,我們公司沒(méi)有車子,每次都是開股東的車子出去跑業(yè)務(wù),能不能把股東的車子租給公司,能稅前扣除嗎?
公司代收代付引進(jìn)生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?
我們公司給個(gè)人租房子,也要開9%的稅票?跟個(gè)人簽合同合適著不?
老師麻煩問(wèn)下,小規(guī)模納稅人開勞務(wù)發(fā)票是按照差額征稅嗎?
老師,稅務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會(huì)做分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進(jìn)什么科目?
我的意思是,要怎么確認(rèn)收入?還是等發(fā)票下個(gè)月來(lái)了再確認(rèn)收入?
你好 是商品銷售了當(dāng)月就確認(rèn)收入? ?
那比如有45萬(wàn)的收入(未開票),有39萬(wàn)的采購(gòu)(已付款未收到發(fā)票),如果確認(rèn)45萬(wàn)的收入,有銷項(xiàng)稅額13個(gè)點(diǎn),沒(méi)有收到采購(gòu)發(fā)票,增值稅按什么計(jì)提?
沒(méi)有收到采購(gòu)發(fā)票,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)就為0,那增值稅按45萬(wàn)嗎?
你好,按照不含稅的45萬(wàn)收入,乘以13%繳納增值稅。
那這就好上頭啊 能不能到下個(gè)月再開具銷售發(fā)票,下個(gè)月再確認(rèn)收入呢?下個(gè)月采購(gòu)方的發(fā)票肯定可以到的
實(shí)際銷售了就要確認(rèn)收入,下個(gè)月確認(rèn)收入就有風(fēng)險(xiǎn)了,稅務(wù)局查到會(huì)讓你補(bǔ)交稅款滯納金。還會(huì)有罰款。