光伏鵬也是給對方的是嗎 是的話工程施工材料費(fèi)
老師,你好!公司代理了一進(jìn)口商品但由于公司資質(zhì)不夠就掛賬在一大公司里,進(jìn)貨支付貨款給這個掛賬的大公司,做內(nèi)賬的話是借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款對嗎?另外公司給這個掛賬大公司開銷售發(fā)票,內(nèi)容寫的是現(xiàn)代服務(wù)--中間服務(wù)費(fèi),那這個內(nèi)賬要不要登記入賬,入賬的話應(yīng)該怎么做會計分錄?麻煩老師告知下,謝謝!
老師,你好!公司代理了一進(jìn)口商品但由于公司資質(zhì)不夠就掛賬在一大公司里,進(jìn)貨支付貨款給這個掛賬的大公司,做內(nèi)賬的話是借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款對嗎?另外公司給這個掛賬大公司開銷售發(fā)票,內(nèi)容寫的是現(xiàn)代服務(wù)--中間服務(wù)費(fèi),那這個內(nèi)賬要不要登記入賬,入賬的話應(yīng)該怎么做會計分錄?麻煩老師告知下,謝謝!
采購光伏配件,最終由別的公司安裝裝賣給農(nóng)戶,這個項目怎么做帳麻煩老師寫詳細(xì)點(diǎn)科目1.采購光伏配件(光伏有組件和逆變器組成)這個是記入原材料還是庫存商品呀,具體的分錄2.第三方安裝的分錄,會給我們開票的,3.上述流程怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本3.農(nóng)戶給我們這個作為我們的收入嗎venus老師于2021-06-2818:40發(fā)布
老師,請問代理的公司是做光伏能源的,銷售發(fā)票開具的內(nèi)容是:1、支架 2、安裝服務(wù) 3、開發(fā)服務(wù) ,然后購買回來的材料是為了搭光伏棚,其實就是支架來的。安裝和開發(fā)的成本只有人工。支架的成本就是材料+人工。但之前的分錄,我做成了。1.計提人工: 借:主營業(yè)務(wù)成本-安裝 主營業(yè)務(wù)成本-開發(fā) 主營業(yè)務(wù)成本-支架 貸:應(yīng)付職工薪酬 2.領(lǐng)用材料 借:工程施工-安裝 工程施工 -開發(fā) 貸:原材料 ,工程施工的材料又相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了。這下應(yīng)該怎么更正好呢?很麻煩了?前面的分錄都入錯了。
老師,請問代理的公司是做光伏太陽能的,開銷售發(fā)票是:貨物:支架,這個支架主要是用買回來的材料搭建成的光伏棚,這個應(yīng)該怎么做分錄,麻煩老師,寫完全程的分錄
我們是制造業(yè),簽訂了合同,一部分是設(shè)備款,還一部分是人工費(fèi),對方發(fā)工資給我公司安裝人員,要求我們公司開勞務(wù)發(fā)票給他?這樣可以嗎,工資打給個人了,但是要求公司開勞務(wù)發(fā)票
印花稅范圍有什么辨析的思路么?
老師,勞動法當(dāng)中,一天8個小時,一月是按照多少天出勤計算?
一般收到進(jìn)項怎么寫分錄
老師,運(yùn)輸公司,有一筆運(yùn)輸業(yè)務(wù)已完成,但沒有收到客戶運(yùn)費(fèi)款,也沒有給客戶開具銷項票,進(jìn)項油票也沒有認(rèn)證,這項業(yè)務(wù)繳納增值稅時間是收到運(yùn)費(fèi)款還是開具銷項票,還是什么時候?
財務(wù)怎樣做到??顚S?/p>
請問老板問我:我走私賬收匯款,怎么退稅?請問是什么意思
老師,以前年度科目用錯,現(xiàn)在調(diào)賬,需要付一張說明嗎?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未出資,有未分配利潤,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格就得按凈資產(chǎn)*出資比例?
去年的票現(xiàn)在還能紅沖嗎
這個光伏棚就相當(dāng)是開具銷售發(fā)票的支架
借庫存商品貸銀行存款 銷售出去,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品, 沒有考慮增值稅。
但是支架是買材料回來,人工搭建成支架,再銷售出去的
你好,你給對方開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
開著安裝嘛,安裝和銷售單獨(dú)開還是一塊
銷售發(fā)票開具了3種,*貨物*支架 *現(xiàn)代企業(yè)*開發(fā)服務(wù) *建筑服務(wù)*安裝服務(wù)
外購借原材料貸銀行存款, 給對方安裝,借工程施工貸原材料,應(yīng)付職工薪酬等 安裝完畢,確認(rèn)收入借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入, 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工
不用做庫存商品了嗎?直接就是做入工程施工
是的是的,是這么做的。
但是之前我以為是它自己買回來的產(chǎn)品,就做進(jìn)庫存商品了
做了庫存商品就做庫存商品,你領(lǐng)出去的時候做估算,商品減少就是了。
是啊,但是之前那些材料,我都做進(jìn)了工程施工—安裝 和開發(fā)那里
那就沒有問題的,可以的,還有什么問題嗎。
那不對應(yīng)???到下個月我應(yīng)該怎么做了呢?
幫你寫一下完整的分錄可以吧。借工程施工貸銀行存款,你做了這個里面,然后你銷售出去,把成本結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工里面不就可以啦,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
老師,那前面做錯的分錄要紅沖掉,重新按你說的分錄做嗎?
不用 借庫存商品貸銀行 領(lǐng)用借工程施工貸庫存商品一樣的
老師,你仔細(xì)看一下,我之前就是圖片里面這樣子做的。要怎么更正更好,還是像你說的不用更正。
第一個成本多做了材料 紅沖借庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 第二個也是 第三個暫估就可以