同學(xué)你好 你的問題是什么
公司出租商標(biāo)權(quán)取得4萬(含增值稅,增值稅稅率6%)存入銀行,以銀行存款支付出租無形資產(chǎn)的相關(guān)費(fèi)用1萬
公司出租商標(biāo)權(quán)取得收入3萬元,增值稅1800元。
會(huì)計(jì)分錄,出租一項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備,本期取得租金收入5萬元,增值稅6500元價(jià)稅款書存銀行
10.公司出售一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),賬面成本20萬元,累計(jì)攤銷為10萬元,取得收入15.9萬元(含增值稅)存入銀行,增值稅率為6%(其他稅費(fèi)略)。
4、甲公司購入一項(xiàng)專利權(quán),價(jià)款100萬元,增值稅6萬元,以銀行存款支付。(2分)5、甲公司出售一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),成本100萬元,已攤銷60萬元,出售價(jià)款100萬元,增值稅6萬元,款已收并存入銀行。(2分)
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]