1.你這里只是給了發(fā)放的處理,計提的時候,是借,管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬處理的 2.計提,是在會計做賬的時候已經(jīng)處理了。

老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個人,都是家里人,一年只有兩個月有業(yè)務(wù),怎么處理
請問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點個人所得稅?
分錄是我自己做的,題目說的是當月未做任何處理
那你分錄還缺一步 借,管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬
這是我做的,不重要,重要的是答案里調(diào)會計利潤沒有這個
因為你這個費用你在會計具體的時候就已經(jīng)認可了,調(diào)整率的話,調(diào)的是系統(tǒng)銷售那一部分利潤,這個計提費用不用調(diào)整。
那企業(yè)當月為做任何賬務(wù)處理這句話就有問題
他這里說的不嚴謹,正常的話調(diào)整的話,調(diào)整的是系統(tǒng)銷售部分,你具體那個工資福利費,這個是正常的處理,所以說不用再單獨調(diào)整。
適用75%加計扣除政策的今年還有么?
今年還是適用,今年政策升級了,100%