你好,可以的,可以自己使用的,可以做固定資產(chǎn)。
采購及安裝合同,對(duì)方開具了3%稅率的發(fā)票,我按照在建工程/安裝工程費(fèi)入了賬,但實(shí)際上送過來的產(chǎn)品,都屬于固定資產(chǎn),我需要調(diào)賬嗎?在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?
老師您好,請教您一下,我方是建筑業(yè)包采購設(shè)備加安裝,對(duì)方可以按我開的9%的建安發(fā)票入固定資產(chǎn)嗎
老師您好,請教您一下,我方是建筑業(yè)包采購設(shè)備加安裝,對(duì)方可以按我開的9%的建安發(fā)票入固定資產(chǎn)嗎
老師您好,想請教您一下,我方是建筑業(yè)包采購設(shè)備加安裝,對(duì)方可以按我開的9%的建安發(fā)票入固定資產(chǎn)嗎
老師您好,我方是建筑業(yè)包采購設(shè)備加安裝,對(duì)方可以按我開的9%的建安發(fā)票入固定資產(chǎn)嗎
老師,我們辦理注銷的時(shí)候,還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做賬
收到個(gè)人退回的伙食補(bǔ)貼會(huì)計(jì)分錄借:銀行存款、貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi)。還是沖減其他科目
老師,這樣記分錄能行嗎?意思是和這個(gè)公司的購進(jìn)和銷售抵消了是嗎
貸款利息降了,扣款的利息怎么算的
工資申報(bào)報(bào)錯(cuò)月份怎么調(diào)過來啊,應(yīng)報(bào)上上月應(yīng)發(fā),都報(bào)的上月工資
銷了一批貨物 并且已開票入賬了,后面復(fù)盤說這批貨物送給客戶的,款不收回來的。請問老師,應(yīng)收而不收回來的款入賬什么科目?需要繳納什么稅?
老師,我現(xiàn)在接手一般納稅人外賬報(bào)稅,就只需要問代賬公司銷售及進(jìn)項(xiàng)嗎,還需要什么?
老師,購買的辦公樓300萬,預(yù)計(jì)使用月數(shù)是多少呢?殘值率和殘值怎么算?
老師,銷售商品了,計(jì)提增值稅,是不是,應(yīng)交稅費(fèi)借增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
老師這筆分錄不懂?麻煩解釋一下