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老師,銷售商品了,計提增值稅,是不是,應(yīng)交稅費(fèi)借增值稅銷項稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,

2025-09-12 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-12 11:23

您好,你是指月底結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅吧

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快賬用戶3018 追問 2025-09-12 11:39

老師有銷售時候了結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2025-09-12 11:41

你是指結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-12 11:42

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

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快賬用戶3018 追問 2025-09-12 12:01

有銷售了必須做個結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-12 12:02

你做了結(jié)轉(zhuǎn)才能轉(zhuǎn)到未交增值稅中,需要交稅

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?你好,是的,憑證就是你說的這樣做。
2023-05-23
可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-20
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-10
你好 你已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項稅了。做了進(jìn)項稅 不能轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項稅去。? 月末直接做銷項稅和進(jìn)項稅的結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ? ? ?
2021-04-16
這兩種方法都可以的,第一種這個結(jié)轉(zhuǎn)了肖像和進(jìn)項之后,你的增值稅進(jìn)項銷項沒有余額, 第二種,你的銷項和進(jìn)項一直都會有余 而且會越來越多。
2023-11-12
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