你好 還是接著前面的賬做? 要是前面有不對的 找到原因可以調(diào)整??
老師好,我想問一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)?,現(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊的公司,沒有帳,只是之前給代賬做的,財報表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會計胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
謝老師,您好!我想在21年1月使用金蝶軟件,新啟用賬套作內(nèi)賬用,(報稅外賬財務(wù)做,以后稅和固定資產(chǎn)這塊數(shù)據(jù)引用外賬報報表直接做入)。 期初數(shù)據(jù)可以從外賬20底的報表錄入。 請問21年之前的業(yè)務(wù)未開票(主要是銷項很多,進(jìn)項幾乎沒有未開票的)的怎么處理? 還有些什么事情需要做清楚
老師我想問一下 公司開了幾個月 平時業(yè)務(wù)較少,馬上要申報財報那些報表了 像利潤表 資產(chǎn)負(fù)債表這些是不是需要公司買什么軟件,憑證做好了就可以自動生成的呢? 現(xiàn)在季報還沒有做,不知道從哪里開始。 新手。
老師,我想問下,我新接手一家商貿(mào)企業(yè)的財務(wù),從2021年1月份開始的資產(chǎn)負(fù)債表就沒平過,因為負(fù)債表里的年初余額,只有貨幣資金有數(shù)據(jù),其他沒數(shù)據(jù),我想從12月開始啟用個新賬套,請問我要做哪些工作?
你好!老師!個體戶S司要求查賬征收!我們?nèi)绻麖牡诙径乳_始起賬!對于起賬不知道我的思路是不是對的!您幫我看看!例如:首先看一下3月份銀行存款余額100元?把銀行存款的余額放在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù)上,并且把他放在資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金處100元,其次查看一下截止3月底有哪些應(yīng)收賬款,把數(shù)據(jù)放在資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)“應(yīng)收賬款”處2萬元,這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表是不平的,所以我自己在資產(chǎn)負(fù)債表“其他應(yīng)付款”處加上了2萬元,這樣起初數(shù)就平了!我這樣起賬可以嗎?謝謝!
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點會關(guān)賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會計分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應(yīng)商是個體戶,但他不給開發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒有領(lǐng),2024年要領(lǐng)走,是不是記賬 借:以前未分配利潤 10萬 貸:銀行存款 10萬
企業(yè)前三個季度虧損,后一個季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?如果不退可以嗎