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老師,我想問下,我新接手一家商貿(mào)企業(yè)的財務(wù),從2021年1月份開始的資產(chǎn)負(fù)債表就沒平過,因為負(fù)債表里的年初余額,只有貨幣資金有數(shù)據(jù),其他沒數(shù)據(jù),我想從12月開始啟用個新賬套,請問我要做哪些工作?

2022-11-28 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-28 10:00

你好 還是接著前面的賬做? 要是前面有不對的 找到原因可以調(diào)整??

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你好 還是接著前面的賬做? 要是前面有不對的 找到原因可以調(diào)整??
2022-11-28
同學(xué)你好!規(guī)范的話 你要把以前的賬 都理出來哎 形成現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表等 這樣 以后正常做賬 才不會成為無源之水哈
2020-10-05
你好,從上看出是沒有做收入和費用的,只有資產(chǎn)負(fù)債表科目,如果無余額表,估計工作量就很大可以參考老師思路,會有一定幫助 1.銀行存款找下最后一個月對賬單每個銀行明細(xì) 2.現(xiàn)金找一下出納核對 3.應(yīng)收賬款可以找出納核對以及管理業(yè)務(wù)的部門過經(jīng)辦人核對明細(xì) 4.實收資本可以和出納或者老板核對,比較清楚投資情況,得出明細(xì) 5.未分配利潤:如果今年利潤表都為0那么今年沒有利潤,你就以上原數(shù)建賬 確認(rèn)好后建立初始數(shù)據(jù)再繼續(xù)登賬!
2021-08-26
同學(xué)你好 1.你的問題是什么 2.期初余額可以盤點現(xiàn)在的數(shù)據(jù)。差額計入利潤分配未分配利潤
2021-01-27
您好,同學(xué)。初始數(shù)據(jù)錄入要按照對方給的科目余額表的數(shù)據(jù)錄入。表里的借方累計和貸方累計指的是公司開業(yè)到移交給你的上個資產(chǎn)負(fù)債表日的數(shù)據(jù)(如果公司賬務(wù)按期處理的話)。當(dāng)年1月份開始截止到當(dāng)前的是本年累計。會計科目如果確定以后不會用的可以刪除,留下也沒什么影響,科目余額表可以設(shè)置不顯示沒有發(fā)生額的科目。財務(wù)報表有統(tǒng)一的格式,沒有發(fā)生額不填就可以了。
2020-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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