您好 解答如下 該公民2022年1月應(yīng)當(dāng)預(yù)扣預(yù)繳的稅額=(20000-4500-2000-5000)*3%=255
居民個人甲2020年1月應(yīng)發(fā)工資為3萬元,申請一定的專項扣除為1500元,從該月起開始享受子女教育專項附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。已知應(yīng)納稅所得額不超過36000元的,適用預(yù)扣預(yù)繳率為3%,速算扣除數(shù)為0。請問當(dāng)月甲就此工資薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅多少元?
中國公民楊某2015年入職2019年,每月應(yīng)發(fā)工資均為3萬元,每月減除費用5000元三險一金等專項扣除為4500元。享受專項附加扣除共計2000元,沒有減免收入及減免稅額等情況計算,計算2019年1月至四月個月的,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額。
某職員2015年入職,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費用5000元,“三險一金”等專項扣除為1500元,從1月起享受子女專項扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額情況。要求:計算前三個月,各月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額。個人所得稅預(yù)扣率表級數(shù)累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額預(yù)扣率速算扣除數(shù)1不超過36000元的部分302超過36000元至144000元的部分1025203超過144000元至300000元的部分2016920
某中國公民2022年1月應(yīng)發(fā)工資為20 000元,當(dāng)月“三險一金”等專項扣除為4 500元,專項附加扣除2000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。已知,居民個人累計收入36000元以下,適用稅率為3%,速算扣除數(shù)為0,超過36000元至144000元,適用稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520。 要求:根據(jù)上述資料,計算該公民2022年1月應(yīng)當(dāng)預(yù)扣預(yù)繳的稅額。
3.某職員李某(居民納稅人)2015年入職,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月減除費用5000元,每月“三險一金”等專項扣除為4500元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項專項附加扣除每月共計2000元,沒有減免收入及減免稅額等情況,(綜合所得個人所得稅稅率表:全年應(yīng)納稅所得額超過36000元至144000元的部分稅率10%,速算扣除數(shù)2520;超過144000元至300000元的部分稅率20%,速算扣除數(shù)16920)。要求:根據(jù)上述資料計算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅稅額。(1)全年綜合所得應(yīng)納稅所得額=(2)全年應(yīng)繳個人所得稅稅額=
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師,我想知道500是怎么來的
5000是每月的基本減除費用? 一個月是5000? 一年是60000
老師,在嗎
謝謝老師
在的呀? 還有哪里不明白
不客氣 麻煩對我的回復(fù)進(jìn)行評價 謝謝