您好,題目是全部的嗎?
某公司為一般增值稅納稅人,2022年6月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1日,公司銷售生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,價款100000元,增值稅13000元,成本60000元,原預(yù)收的100000元已經(jīng)計入“預(yù)收賬款”,當(dāng)天收到剩余的款項13000元。(2)3日,公司銷售閑置的材料一批,價款10000增值稅1300元,成本5000元,款項己收。(3)本月認(rèn)證通過可以抵扣的進(jìn)項稅有8000元。要求:(1)編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分錄。(2)編制出售材料確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分錄。(3)計算當(dāng)期要繳納的增值稅稅額。(4)編制月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的會計分錄。
某公司為一般增值稅納稅人,2022年6月份發(fā)生的 經(jīng)濟(jì)業(yè) 務(wù)如下: (1)1日,公司銷售生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,價款100000 元, 增值稅13000元,成本60000元,原預(yù)收的100000 元已經(jīng)計入“預(yù)收賬款”,當(dāng)天收到剩余的款項13000元。 (2)3日,公司銷售閑置的材料批,價款10000增值 稅 1300元,成本5000元,款項已收。 (3)本月認(rèn)證通過可以抵扣的進(jìn)項稅有8000元。 要求: (1)編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分 錄。 (2)編制出售材料確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分 錄。 (3)計算當(dāng)期要繳納的增值稅稅額。
某公司為一般增值稅納稅人,2022年3月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)公司銷售生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品一批,價款20000元,增值稅2600元,款項已收存銀行,消費(fèi)稅2000元。 (2)公司內(nèi)部福利部門領(lǐng)用自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,該批貨物成本70000元,增值稅和消費(fèi)稅的 計稅依據(jù)為100000元,增值稅13000元,消費(fèi)稅10000元。 (3)3月份認(rèn)證通過可以抵扣的進(jìn)項稅有10000元. 要求: (1)編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入、計提消費(fèi)稅的會計分錄。 (2)編制領(lǐng)用產(chǎn)品視同銷售確認(rèn)收入、視同銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本、計提消費(fèi)稅、確認(rèn)職工福利的會計分錄。
●某公司為一般增值稅納稅人,2022年6月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)川卜●(1)1日,公司銷售生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,價款100000元,增值稅13000元,成本60000元,原預(yù)收的100000元己經(jīng)計入“預(yù)收賬款”,當(dāng)天收到剩余的款項13000元?!?2)3日,公司銷售閑置的材料一批,價款10000增值稅1300兀,成本5000兀,款項已收。●(3)本月認(rèn)證通過可以抵扣的進(jìn)項稅有8000元。要求:●(1)編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分錄?!?2)編制出售材料確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分錄。●(3)計算當(dāng)期要繳納的增值稅稅額。●(4)編制月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的會計分錄。
3.某公司為一般增值稅納稅人,2022年6月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1日,公司銷售生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,價款100000元,增值稅13000元,成本60000元,原預(yù)收的100000元已經(jīng)計入“預(yù)收賬款”,當(dāng)天收到剩余的款項13000元。(2)3日,公司銷售閑置的材料一批,價款10000增值稅1300元,成本5000元,款項已收。(3)本月認(rèn)證通過可以抵扣的進(jìn)項稅有8000元。要求:(1)編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分錄。(2)編制出售材料確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分錄。(3)計算當(dāng)期要繳納的增值稅稅額。(4)編制月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的會計分錄。
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