久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

某公司為一般增值稅納稅人,2022年6月份發(fā)生的 經(jīng)濟(jì)業(yè) 務(wù)如下: (1)1日,公司銷售生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,價款100000 元, 增值稅13000元,成本60000元,原預(yù)收的100000 元已經(jīng)計入“預(yù)收賬款”,當(dāng)天收到剩余的款項(xiàng)13000元。 (2)3日,公司銷售閑置的材料批,價款10000增值 稅 1300元,成本5000元,款項(xiàng)已收。 (3)本月認(rèn)證通過可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有8000元。 要求: (1)編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分 錄。 (2)編制出售材料確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分 錄。 (3)計算當(dāng)期要繳納的增值稅稅額。

2022-11-27 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-27 15:22

你好 (1)編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分 錄。 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 (2)編制出售材料確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分 錄。 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料 (3)計算當(dāng)期要繳納的增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=13000%2B1300—8000

頭像
快賬用戶9598 追問 2022-11-27 15:35

你好老師,第一問是把增值稅的1300元也計入到預(yù)收賬款中嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-27 15:35

你好,是的,是這樣的

頭像
快賬用戶9598 追問 2022-11-27 15:36

好的謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-27 15:37

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,題目是全部的嗎?
2022-11-27
你好 (1)編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分 錄。 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 (2)編制出售材料確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分 錄。 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料 (3)計算當(dāng)期要繳納的增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=13000%2B1300—8000
2022-11-27
您好 解答如下 1 借:預(yù)收賬款 100000 ? ?銀行存款 13000 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)13000 借:主營業(yè)務(wù)成本 60000 ? 貸:庫存商品60000 2 借:應(yīng)收賬款11300 ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入10000 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)1300 借:其他業(yè)務(wù)成本5000 ?貸:原材料5000 3 應(yīng)繳納增值稅=13000%2B1300-8000=6300
2022-11-27
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-24
你好 (1)編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分錄。 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 (2)編制出售材料確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分錄。 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料 (3)計算當(dāng)期要繳納的增值稅稅額=13000%2B1300—8000 (4)編制月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的會計分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-11-28
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×