你好,自產產品發(fā)放需要計入收入,確認成本
4. 乙公司為一家生產彩電的企業(yè),共有職工200名,2009年2月,公司以其生產的成本為10000元的液晶彩電和外購的每臺不含稅價格為1000元的電暖氣作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號液晶彩電的售價為每臺14000元,乙公司適用的增值稅率為13%;乙公司以銀行存款支付了購買電暖氣的價款和增值稅進項稅額,并開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅率為13%。假定200名職工中170名為直接參加生產的職工,30名為總部管理人員。請計算并寫出相關的會計分錄。
甲公司為家電生產企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產的職工,30名為總部管理人員。2017年12月,甲公司以其生產的每臺成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。甲公司應編制如下會計分錄:
(1)甲公司為一家電器生產企業(yè),共有職工200名。2019年4月,公司以其生產的每臺成本為10000元的家用電器和外購的每臺不含稅價格為1000元的電暖氣作為福利發(fā)放給公司每名職工工。該型號家用電器的售價為每臺14000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%;甲公司購買的電暖氣取得了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為13%。假定200名職工中160名為直接參加生產的職工,40名為總部管理人員。編制上述與非貨幣性福利的會計分錄
3、乙公司為一家生產彩電的企業(yè),共有職工200名,2017年2月,公司以其生產的成本為10000元的液晶彩電和外購的每臺不含稅價格為1000元的電暖氣作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號液晶彩電的售價為每臺14000元,乙公司適用的增值稅率為16%;乙公司以銀行存款支付了購買電暖氣的價款和增值稅進項稅額,并開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅率為16%。假定200名職工中160名為直接參加生產的職工,40名為總部管理人員。請計算并寫出相關的會計分錄。
乙公司為一家彩電生產企業(yè),共有職工200名2018年2月公司以及生產的成本為1萬元的液晶彩電和外購的每臺不含稅價格為1000元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司,每名職工該型號液晶彩電的售價為每臺14,000元,乙公司適用的增值稅稅率為13%,乙公司以銀行存款支付了購買電暖器的價款和稅款,假定200名職工中170名為直接參加生產的職工,30名為總部管理人員要求:編制乙公司2018年2月上述交易或事項的會計分錄。
老師,請問可以使用于普遍服務行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對公賬戶轉給個人,備注稿費勞務收入。這種應該怎么做會計憑證啊
稅務出風險任務后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補報了收入30萬),當時未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無法修改往年的),也未修改,季度財務報表和年度財務報表,請問,賬務剛也是需要修改是嗎
總公司和分公司共用一個賬套,共用一個銀行賬戶,分公司訂購材料時應付賬款怎么和總公司做區(qū)分
期末余額在貸方,同時為負數,怎么錄入期初余額
我是自產自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,怎么出現這么多嘆號?
6月份補繳了2024年度的印花稅,賬務處理可以在7月份做嗎?
老師麻煩問下,沒有合同,只有發(fā)票,還需要納印花稅嗎
老師汽車4s店開魯機動車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請問下公司4月取得的動車票紙質版的,4月不想抵扣的話,當月增值稅申報表可以不申報嗎,等需要抵扣的月份申報可以嗎