貸方余額的嗎?如果是的話,單位有錢的可以還錢
老師,之前公司做賬實(shí)收資本沒(méi)到賬了,就做了借:其他應(yīng)收款(法人和股東) 貸:實(shí)收資本,現(xiàn)在需要調(diào)整下,做的:借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)付款,那其他應(yīng)收款需要做調(diào)整嗎。?
如何用以前年度盈余調(diào)整來(lái)做分錄?比如去年我收到其他應(yīng)付款10萬(wàn),今年要把其他應(yīng)付款調(diào)整為收入,用以前盈余調(diào)整怎么做分錄
其他應(yīng)付款掛賬700多萬(wàn)!如果對(duì)方是原來(lái)的股東!現(xiàn)在換股東了!也不會(huì)再有往來(lái)賬支付了!怎么處理??之前股東錢不要,前股東啥也不用整,如何平它?相當(dāng)于我自己做賬就行。如何平
股東出錢自建辦公樓,掛賬掛的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在其他應(yīng)付款金額太大了,要是還款,公戶運(yùn)作不起來(lái),如何調(diào)整
老師,其他應(yīng)付款-股東 57000,想要把賬做平,如何調(diào)整?
老師你好,我想問(wèn)下就是房租這塊由前面的預(yù)付賬款現(xiàn)在把這個(gè)房租按時(shí)間分成短期租賃和使用權(quán)資產(chǎn),這個(gè)使用權(quán)資產(chǎn)也沒(méi)涉及過(guò),有沒(méi)有簡(jiǎn)便的方式幫我理順一下這個(gè)邏輯,及所需要用到的一些科目,我們審計(jì)這邊做了測(cè)算表
在稅務(wù)上,差旅費(fèi)報(bào)銷給有什么要求
老師,股東入股 一定要本人的卡轉(zhuǎn)入嗎? 如果讓他老婆的卡轉(zhuǎn)入股本金或者他弟弟的卡轉(zhuǎn)入股本金算不算 還是只能算往來(lái)款(因?yàn)榉ㄈ说目ǜ鷦e人在打官司,卡凍結(jié)了)
1 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)未分配利潤(rùn) 本年利潤(rùn)相關(guān)會(huì)計(jì)科目有哪些 2 未分配利潤(rùn) 本年利潤(rùn)在借方表示虧損還是盈利,怎么理解的解釋一下
老師,請(qǐng)問(wèn)一下賣手機(jī)的公司,客戶只提供名字,身份證號(hào)碼不提供,可以直接開(kāi)名字嗎
去年開(kāi)重了一張發(fā)票,今年紅沖,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),可以嗎
老師,在嗎,我想請(qǐng)問(wèn)一下,電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和賬里面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,之前的需要調(diào)成一樣的嗎?
小規(guī)模公司。上一個(gè)季度做了一個(gè)無(wú)票收入借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。但是今天了解到小規(guī)模公司也要記應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。所以我上個(gè)季度做的這個(gè)分錄是錯(cuò)的,那么10月份這個(gè)季度要不要把上個(gè)季度的憑證沖銷掉?重新記一個(gè)借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅的分錄呢。
你好 我問(wèn)下居家養(yǎng)老服務(wù)中心開(kāi)給政府的發(fā)票 餐費(fèi)補(bǔ)貼 助餐點(diǎn)基礎(chǔ)補(bǔ)貼 是征稅的還是不征稅
老師,受益人備案,這個(gè)怎么填,我們公司是兩個(gè)公司投資的,一個(gè)比例是51%一個(gè)是49%
老師,法定代表人工資一直申報(bào)4800元,從2022年12月改申報(bào)2800元可不可以?
可以的,最好有銀行回單。
沒(méi)有銀行回單
算工資不是公戶支付的嗎?如果不是的話,有個(gè)人簽字。