那你這個(gè)直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
其他應(yīng)付款掛賬700多萬(wàn)!如果對(duì)方是原來(lái)的股東!現(xiàn)在換股東了!也不會(huì)再有往來(lái)賬支付了!怎么處理??之前股東錢不要,前股東啥也不用整,如何平它?相當(dāng)于我自己做賬就行。如何平
注資期前的一年里,本來(lái)按評(píng)估報(bào)告數(shù)據(jù)接手,期間一年運(yùn)轉(zhuǎn)里原股東在新股東不知情的情況像外面借款25萬(wàn)用來(lái)開(kāi)支,支出20萬(wàn),剩余4萬(wàn)多銀行存款移交了新股東管理方,這個(gè)25萬(wàn)掛的其他應(yīng)付款,計(jì)了利息?,F(xiàn)在不追認(rèn)成借款與利息,算原股東的自主經(jīng)營(yíng)支出費(fèi)用,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō),就退那沒(méi)花費(fèi)的四萬(wàn)多?合理么?如果新股東不認(rèn)這部分借款與利息,不退怎么操作呢?
一般納稅人電氣公司,外賬是請(qǐng)的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒(méi)做過(guò),而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在收付款,(收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡進(jìn)行支付公司一些費(fèi)用),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來(lái),以后規(guī)范化,例如:①電氣公司承包一個(gè)工程,這期間發(fā)生所有費(fèi)用都是股東張三墊付,后來(lái)公司收到了工程款(合同款500萬(wàn),本次收到工程款20萬(wàn)),股東張三又從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到他個(gè)人銀行卡20萬(wàn),后來(lái)又需要支付費(fèi)用,股東張三又從個(gè)人銀行卡墊付支付公司的費(fèi)用,如此反復(fù)業(yè)務(wù)往來(lái),請(qǐng)問(wèn)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?如何核對(duì)出公司到底欠股東張三多少錢?謝謝老師
一般納稅人電氣公司,外賬是請(qǐng)的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒(méi)做過(guò),而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用,后來(lái)收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個(gè)人費(fèi)用也在里面,也在支付公司一些費(fèi)用,反反復(fù)復(fù)的),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來(lái),每一次明細(xì)賬都整理出來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫(xiě)記賬憑證 然后收到了工程款10萬(wàn),股東張三通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到了個(gè)人卡,分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對(duì)公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來(lái),我是會(huì)計(jì)小白,謝謝老師了
甲公司其中的三個(gè)股東分別以1500萬(wàn),300萬(wàn),225萬(wàn)的價(jià)格把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司。同時(shí)這三個(gè)股東又以同樣的價(jià)格1500萬(wàn),300萬(wàn),225萬(wàn)的價(jià)格買了乙公司的股權(quán)。那么甲和乙公司怎么做賬? 甲:借:實(shí)收資本-三家股東 貸:實(shí)收資本-乙公司 甲這樣做賬對(duì)嗎,因?yàn)檫@三家股東當(dāng)時(shí)投資甲公司時(shí),部分做了實(shí)收資本,部分做了資本公積,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出股權(quán),只做實(shí)收資本的賬,資本公積還管嗎?如果資本公積也轉(zhuǎn)出怎么做賬? 乙:借:長(zhǎng)期股權(quán)投資-甲公司1500+300+225 貸:其他應(yīng)付款-三家股東 借:其他應(yīng)付款-三家股東 我同時(shí)做這兩家的賬?誰(shuí)明白怎么做? 貸:實(shí)收資本1500+300+225 乙公司這樣做賬對(duì)嗎?他是即不付三家股東錢,也不收三家股東錢,因?yàn)閷?duì)沖了?但是有個(gè)問(wèn)題,如果不收三家股東錢,那么工商里面的信息,實(shí)繳注冊(cè)資本還是之前沒(méi)增資的金額,這個(gè)怎么處理?
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
那做成實(shí)收資本呢?那多出來(lái)的就資本公積?
你這個(gè)是屬于不用償付的應(yīng)付賬款,如果說(shuō)你確定了這個(gè)應(yīng)付賬款要轉(zhuǎn)成那個(gè)股本,就可以轉(zhuǎn)到實(shí)收資本或資本公積。
營(yíng)業(yè)外收入要交稅呢 700w,怎么取舍呢?
那肯定是石頭資本這邊稅交的少一些啊,實(shí)收資本就交一個(gè)萬(wàn)分之二點(diǎn)五的印。
好的謝謝
不客氣,祝你工作愉快。