你好 借? 應(yīng)付,貸銀行 13000? 現(xiàn)金 285? /營(yíng)業(yè)外收入 285
老師,公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票專票面額是1500元,公司實(shí)際支付的款是1450,會(huì)計(jì)入賬是1450,那么,發(fā)票抵扣系統(tǒng),和實(shí)際入賬的對(duì)不上這種情況應(yīng)當(dāng)怎么處理好
您好老師,單位現(xiàn)金流水是負(fù)數(shù),但是實(shí)際支付時(shí)候用的沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的收入在這支付,這樣賬怎么弄好,寫(xiě)借法人的嗎?謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師,如果對(duì)方企業(yè)總是給我們多開(kāi)票但實(shí)際我們支付的只有票面金額的70%左右,抵扣我們是按實(shí)際抵扣的,這種情況下也是虛開(kāi)發(fā)票是嗎?那對(duì)方企業(yè)目的是什么呢,他們?yōu)槭裁纯偸嵌嚅_(kāi)呢?謝謝老師
老師你好!我公司是做銷售的。簽訂合同后,施工期間對(duì)方公司付款我公司要開(kāi)發(fā)票。這樣陸陸續(xù)續(xù)按合同價(jià)已開(kāi)出全部金額發(fā)票。工程竣工后與對(duì)方公司做結(jié)算,最終按實(shí)際結(jié)算定案付款。最后實(shí)際結(jié)算金額比合同總價(jià)少。已跨年3年之久。這種情況多開(kāi)的專項(xiàng)發(fā)票金額。賬務(wù)怎樣處理,科目怎樣做,請(qǐng)老師指點(diǎn)謝謝
老師,你好,如果發(fā)票金額是13285,實(shí)際支付13000,這這中間的285是現(xiàn)金付的或者是對(duì)方讓利的,這兩種情況怎么入賬?謝謝
老師你的意思是美團(tuán)是自己可以手動(dòng)提現(xiàn),就做其他貨幣資金,然后抖音是不能自動(dòng)提前自己控制不了就做其他應(yīng)收款嗎
請(qǐng)問(wèn)老師更換會(huì)計(jì)軟件期初余額在哪里看怎么填入看哪個(gè)數(shù)字
老師,你說(shuō)的這是啥意思,沒(méi)太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開(kāi)做分錄,收入做收入,還款做還款。美團(tuán)平臺(tái)的錢(qián)收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
中級(jí)財(cái)管練習(xí)題第六章綜合演練15問(wèn),為什么新設(shè)備年金成本比舊設(shè)備年金成本高,不選擇更新舊設(shè)備
老師,我這個(gè)是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒(méi)有成本,出了也沒(méi)有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團(tuán)平臺(tái)的錢(qián)是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢(qián))貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊
老師,您好。我們?cè)诋惖亻_(kāi)了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費(fèi)都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費(fèi)用,這樣行嗎?
老師,好。我們公司有兩個(gè)股東,都是法人股,一個(gè)法人股占比59%,一個(gè)法人股占比41%。 做合并報(bào)表時(shí),是兩個(gè)股東都能做,還是只有大股東可以做
換了電腦,下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒(méi)了,也沒(méi)備份過(guò),不開(kāi)通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
公司是加工(驗(yàn)布、打卷,打包后)買進(jìn)來(lái)的布后面再銷售,領(lǐng)料出庫(kù)的時(shí)候是借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-針織布嗎
老師,如果這285是現(xiàn)金支付的,是不是要讓對(duì)方出具一個(gè)收據(jù)才可以呢
你好 是的 是這樣的 的 是 出的
老師,是要出具全部收到的13285呢還是只是收到現(xiàn)金付的285就可以了
另一部分銀行是支付的銀行回單就行 現(xiàn)金付款了,需要有現(xiàn)金收據(jù)。
好的,謝謝老師
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